公告摘要
项目编号2651451000000455004
预算金额78.00元
招标联系人-
中标公司合肥金其商贸有限公司20.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市滨湖晨星幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  合肥金其商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2651451000000455004  
四、    *合同编号:   30705438 
五、    *验收单位:  合肥市滨湖晨星幼儿园 
六、    *验收日期:  2024年6月11日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力按动中性笔芯s206黑色0.5mm子弹头笔芯 20支装 替芯/铅芯 1 11.5 得力/deli\S206 验收通过
2 全钢 甘蔗刀 削皮刀 24cm 多功能刀 4 60.0 无品牌\甘蔗刀 验收通过
3 设备防尘罩 防雨罩机 长2.5米宽1.5米高1.8米 家居饰品 1 120.0 无品牌\定制防尘罩 验收通过
4 不锈钢刨刀 削皮刀 R-313 多功能刀 20 230.0 无品牌\R-313 验收通过
5 十八子作 不锈钢水果刀 H301 多功能刀 26 559.0 十八子作\H301 验收通过
6 平口垃圾袋 黑色加厚垃圾袋 98*105cm 200 180.0 利得\3686871 验收通过
7 安美尚/ams 博尔格 家务手套加绒 加长款 橡胶皮手套 10 78.0 安美尚/ams\安美尚A538 验收通过
8 鑫爱家/GOLD AIKIA 鑫爱家 扫把套装 10 240.0 鑫爱家/GOLD AIKIA\029 验收通过
9 304不锈钢打饭勺 叉/勺/筷套装 2 30.0 无品牌\304不锈钢饭勺 验收通过
10 兴利 不干胶标签纸贴 商标纸/标签纸 5 37.5 兴利\自粘性标签 验收通过
11 一次性手套100只装透明塑料PE薄膜手套 100 380.0 无品牌\一次性手套 验收通过
12 超能 离子去油洗洁精 1.5kg 36 604.8 超能\活力柠檬1.5kg 验收通过
13 玛丽 A4 卡纸 玛丽A4纸彩色打印复印纸 粉红色 100张 70g 7 56.0 玛丽\A4 70G 验收通过
14 兰诗(LAUTEE)DM-181 棉线拖把 旋转拖把 10 120.0 兰诗\兰诗DM-181 验收通过
15 美家日记 加厚加大洗车清洁布 擦车毛巾 抹布棕色款 30 210.0 美家日记\美家日记棕色大抹布 验收通过
16 瑞泰奇 瑞泰奇 粤龙 M号乳胶手套 加厚防水耐油橡胶手套 10 55.0 瑞泰奇 \M 验收通过
17 谋福CNMF 棉线手套8033 批发 漂白细纱 劳保防护手套 线手套1双 防滑手套 20 20.0 谋福\谋福8033系列 验收通过
18 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池1节 8 20.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   张琳远
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