公告摘要
项目编号2641451000000366130
预算金额10.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市镜湖区方村卫生院 
二、    *履约供应商名称:  芜湖始终商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号:  2641451000000366130  
四、    *合同编号:   30622095 
五、    *验收单位:  芜湖市镜湖区方村卫生院 
六、    *验收日期:  2024年1月9日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 桌面清洁套装 竹纤维抹布 百洁布 1包共3片 海绵擦 10 150.0 妙洁/magic\抹布 验收通过
2 莱盛 LS-W1110A 硒鼓 3 360.0 莱盛/Laser\LS-W1110A 验收通过
3 兄弟 TN-B020 墨盒 2 230.0 兄弟/BROTHER\TN-B020 验收通过
4 雅高 不锈杆扫把簸箕 簸箕 1 10.0 雅高\不锈杆 验收通过
5 美外 花 花束 永远热爱生活 1 168.0 美外\无型号 验收通过
6 办公椅 1 185.0 无品牌\无型号 验收通过
7 雕牌 202g透明皂 洗衣皂 6 27.0 雕牌\202g透明皂 验收通过
8 奥妙 除菌除螨洗衣粉 2KG 洗衣液/洗衣粉 3 63.0 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣粉 2KG 验收通过
9 塑料盆 3 39.0 无品牌\无型号 验收通过
10 茶花 07081T 衣架 10 30.0 茶花\07081T 验收通过
11 知绿源 文件袋 10 10.0 知绿源\无型号 验收通过
12 妙洁 无型号 家务手套 洗衣手套 加绒 2 19.8 妙洁/magic\无型号 验收通过
13 晨光 ABPV7501 圆珠笔 2 60.0 晨光/M&G\ABPV7501 验收通过
14 得力 0014 订书钉大号 1000枚 2 7.0 得力/deli\0014 验收通过
15 得力 0018 别针/回形针/大头针 彩色 3 9.0 得力/deli\0018 验收通过
16 美的 WHJ1705B 电热水壶 1 76.0 美的/Midea\WHJ1705B 验收通过
17 得力 0012 订书钉订书针 4 8.0 得力/deli\0012 验收通过
18 爱普生 T1371 墨盒 1 78.0 爱普生/Epson\T1371 验收通过
19 莱盛 LS-W2080A 硒鼓适用惠普150 3 780.0 莱盛/Laser\LS-W2080A 验收通过
20 茶花 2912 挂钩/粘钩 承重10KG 3 19.5 茶花\2912 验收通过
21 宝克 PC978 中性笔0.5mm大容量 7 168.0 宝克/Baoke\PC978 验收通过
22 公牛 GN-605其它插座多功能10位排插接线板 1 89.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
23 得力 2001 美工刀 1 3.9 得力/deli\2001 验收通过
24 莱盛 LSIC-BRO-DR2350 硒鼓 2 310.0 莱盛/Laser\LSIC-BRO-DR2350 验收通过
25 莱盛 LSIC-BRO-TN2325 粉盒 1 145.0 莱盛/Laser\LSIC-BRO-TN2325 验收通过
26 南孚 7号电池 普通干电池 22 55.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
27 罗技 K120 键盘 没有鼠标 1 78.0 罗技/Logitech\K120 验收通过
28 南孚 5号 普通干电池 30 75.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
29 晨光 彩色长尾夹子/收纳夹子 1 12.0 晨光/M&G\彩色长尾夹 验收通过
30 晨光 彩色长尾夹子/收纳夹子 1 9.9 晨光/M&G\彩色长尾夹 验收通过
31 晨光 彩色长尾夹子/收纳夹子 4 27.6 晨光/M&G\彩色长尾夹 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   芮翠芳
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