公告摘要
项目编号2151101000008468870
预算金额832.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 欧阳亚兰来源: 发布时间: 2023-12-11 15:23:04


一、 *采购人名称:益阳市路灯灯饰服务中心

二、 *履约供应商名称:益阳市高新迎春文化体育用品店
三、 *采购项目编号:2151101000008468870
四、 *合同编号:49248651
五、 *验收单位:益阳市路灯灯饰服务中心
六、 *验收日期:2023年12月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 永乾 1029 文件袋 布文件袋 5 75.0 永乾/YongQian\1029 验收通过
2 金录 账本/账册 账本(126-1) 2 32.0 金录\126-1 验收通过
3 金录 账本/账册 账本 (25-134) 5 60.0 金录\25-134 验收通过
4 金录 72 单据/收据/凭证 原始凭证粘贴单 10 30.0 金录\72 验收通过
5 万容 青瓷杯 纸杯 (BY4880) 一次性杯子 10 180.0 万容/VARY\青瓷杯 验收通过
6 西玛 财务证明用品 西玛凭证包角 (SZ600201) 3 27.0 西玛/simaa\SZ600201 验收通过
7 金兵 JB740 垃圾袋 穿绳垃圾袋 5 60.0 金兵\JB740 验收通过
8 晨光 YS-231 便签本/便条纸/N次贴 便签纸 优事贴 便签条 9 27.0 晨光/M&G\YS-231 验收通过
9 得力 2003 美工刀 1 4.0 得力/deli\2003 验收通过
10 西玛 财务证明用品 A4横版凭证盒 SZ600335 100 650.0 西玛/simaa\SZ600335 验收通过
11 得力 7303 胶水 液体胶 12 48.0 得力/deli\7303 验收通过
12 财兴 CX-50200 胶带/胶纸/胶条 封口胶 透明胶 5 50.0 财兴\CX-50200 验收通过
13 得力 0393 订书机 重型订书机(210页) 1 138.0 得力/deli\0393 验收通过
14 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针 4 16.8 得力/deli\0037 验收通过
15 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 订书针 10 15.0 得力/deli\0012 验收通过
16 晨光 ADM94506 文件袋 网格文件袋(PVC) 20 100.0 晨光/M&G\ADM94506 验收通过
17 西玛 KPJ101 单据/收据/凭证 4 832.0 西玛/simaa\KPJ101 验收通过
18 西玛 6504B 单据/收据/凭证 会计凭证封面 10 250.0 西玛/simaa\6504B 验收通过
19 粤翔 800 整理箱 504 1 78.0 粤翔\800 验收通过
20 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 10 20.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
21 心相印 BT2010 卷筒纸 卷纸 11 385.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2010 验收通过
22 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 反尾夹 5 45.0 晨光/M&G\ABS92742 验收通过
23 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 反尾夹 4 60.0 晨光/M&G\ABS92738 验收通过
24 得力 5603 档案盒 10 145.0 得力/deli\5603 验收通过
25 晨光 K-35 中性笔 12 30.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:欧阳亚兰







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