公告摘要
项目编号2231101000012459176
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 文建飞 来源: 发布时间: 2024-07-20 15:11:24


一、 *采购人名称:浏阳市永安镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区鸿吉百货商行
三、 *采购项目编号:2231101000012459176
四、 *合同编号:52371920
五、 *验收单位:浏阳市永安镇中心卫生院
六、 *验收日期:2024年7月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 英雄 440 笔用墨水/补充液/墨囊 5 30.0 英雄/HERO\440 验收通过
2 得力 DE-628K 色带/碳带 30 750.0 得力/deli\DE-628K 验收通过
3 WWK-1805S 格来德电热水壶 电热水壶 2 240.0 格来德/GRELIDE\WWK-1805S 验收通过
4 凉席 凉席/竹席/藤席/草席/牛皮席 1 180.0 A\凉席 验收通过
5 华茂 艾灸袋 1000 300.0 华茂\52285252 验收通过
6 不锈钢蚊香盘 日常护理 20 96.0 A\不锈钢蚊香盘 验收通过
7 利德 70x80 医疗废弃垃圾袋 垃圾袋 30 900.0 利德\70x80 验收通过
8 科美特 利器盒 100 700.0 科美特\利器盒 验收通过
9 得力(deli)0.5mm经典办公子弹头中性笔 水笔签字笔黑色12支/盒6600ES 中性笔 12 108.0 得力/deli\6600ES 验收通过
10 图形品牌 荷塘清趣八大件特大号 2 440.0 图形品牌\荷塘清趣 验收通过
11 得力 7378 A4纸 打印/复印纸 1 200.0 得力/deli\7378 验收通过
12 得力 0012 订书钉 50 50.0 得力/deli\0012 验收通过
13 一枝笔 YB-4003 记号笔/粗笔 24 288.0 一枝笔\YB-4003 验收通过
14 QQ 一次性塑料杯 塑杯 4 180.0 QQ\一次性塑料杯 验收通过
15 梦水 梦水牌 铝淋浴花洒 花洒/淋蓬头 20 400.0 梦水/MONSC\铝淋浴花洒 验收通过
16 公牛 电池 500 2500.0 公牛/BULL\电池 验收通过
17 佳柔 餐巾 擦手纸 30 3300.0 佳柔\擦手纸 验收通过
18 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 40 80.0 汰渍/Tide\260克 净白去渍洗衣粉 验收通过
19 榄菊 艾草清香型40单圈/筒 蚊香/蚊香液 60 240.0 榄菊\艾草清香型40单圈/筒 验收通过
20 得力 7103 胶棒 180 360.0 得力/deli\7103 验收通过
21 得力 7102 胶棒 60 72.0 得力/deli\7102 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:文建飞







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