公告摘要
项目编号2761101000010373474
预算金额800.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 夏莎莎来源: 发布时间: 2024-03-21 09:28:14


一、 *采购人名称:常德市西湖管理区中心小学

二、 *履约供应商名称:常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号:2761101000010373474
四、 *合同编号:50778612
五、 *验收单位:常德市西湖管理区中心小学
六、 *验收日期:2024年3月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 12 4K彩色,白色,黑色卡纸 100 100.0 无品牌\12 验收通过
2 百通 BT-958 红,嘿,蓝白板笔 10 30.0 百通/BTONG\BT-958 验收通过
3 1 砚台 50 600.0 无品牌\1 验收通过
4 得力 双面小黑板 3 60.0 得力/deli\黑板 验收通过
5 晨光 FPS91202 小卷笔刀/削笔器 50 100.0 晨光/M&G\FPS91202 验收通过
6 晨光 APS95656 卷笔刀/削笔器 5 125.0 晨光/M&G\APS95656 验收通过
7 晨光 ACP92146 水彩彩色笔 10 200.0 晨光/M&G\ACP92146 验收通过
8 欧标 B3058 胶带/胶纸/胶条 办公加宽双面胶胶纸 5 25.0 欧标\B3058 验收通过
9 晨光 AWG97003 办公大瓶液体胶胶水 30 150.0 晨光/M&G\AWG97003 验收通过
10 晨光 MG-7103 办公高粘度固体胶胶棒 20 120.0 晨光/M&G\MG-7103 验收通过
11 红星 墨汁瓷盘 50 150.0 红星\墨汁盘 验收通过
12 马利 书法木压条 40 720.0 马利/Marie's\压条 验收通过
13 得力 画板 20 600.0 得力/deli\画板 验收通过
14 大森 多色瓦楞纸 20 300.0 大森\瓦楞纸 验收通过
15 鑫励 调色盘 50 150.0 鑫励\调色盘 验收通过
16 晨光 ARL96004 塑料20cm直尺 25 75.0 晨光/M&G\ARL96004 验收通过
17 晨光 ABS92743 小号黑色,彩色票夹/长尾夹 2 40.0 晨光/M&G\ABS92743 验收通过
18 晨光 ABS92739 大号黑色,彩色票夹/长尾夹 2 60.0 晨光/M&G\ABS92739 验收通过
19 晨光 AWB46902 大毛笔 2 100.0 晨光/M&G\AWB46902 验收通过
20 晨光 毛笔 30 600.0 晨光\毛笔中号 验收通过
21 0024 别针/回形针/大头针 得力彩色回形针 3 15.0 得力/deli\0024 验收通过
22 书画毛毡布 30 240.0 水墨书香\1 验收通过
23 10色A4彩色折纸/100张 20 300.0 无品牌\1 验收通过
24 丹可林 1 丹可林油画棒36色 10 800.0 丹可林\1 验收通过
25 马克笔80色 5 400.0 无品牌\1 验收通过
26 中国画颜料24色 8 520.0 马利/Marie's\2 验收通过
27 美术排笔 50 250.0 无品牌\1 验收通过
28 泡沫双面胶 10 30.0 无品牌\1 验收通过
29 一得阁墨汁 10 250.0 一得阁\500G 验收通过
30 毛笔书法练字纸毛边纸 35 140.0 无品牌\1 验收通过
31 A4彩色(浅蓝,粉红···)封面纸 100张/包 5 200.0 无品牌\1 验收通过
32 办公剪刀 45 540.0 得力/deli\6059 验收通过
33 橡皮擦 50 100.0 晨光\AX96378 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:夏莎莎







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