公告摘要
项目编号2411451000000685453
预算金额920.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 长丰县岗集镇中心学校 

二、    *履约供应商名称:  合肥翰博体育服务有限公司 

三、    *采购项目编号:  2411451000000685453  

四、    *合同编号:   30924030 

五、    *验收单位:  长丰县岗集镇中心学校 

六、    *验收日期:  2025年1月19日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 0207 水桶 10 280.0 茶花\0207 验收通过
2 茶花 脸盆 10 250.0 茶花\03401K 验收通过
3 晨光 ABS916A1 订书机 5 120.0 晨光/M&G\ABS916A1 验收通过
4 得力 63751 商务公文包 10 500.0 得力/deli\63751 验收通过
5 绿联 90547 手机充电器充电宝 3 720.0 绿联/Ugreen\90547 验收通过
6 晨光 HAGP0911 中性笔水笔 20 440.0 晨光/M&G\HAGP0911 验收通过
7 晨光 信笺纸文稿纸/草稿纸 100 1200.0 晨光/M&G\APYKG262 验收通过
8 舒肤佳 抑菌洗手液450ML 洗手液 20 460.0 舒肤佳/safeguard\抑菌洗手液450ML 验收通过
9 清风 BR36SJ 抽纸 5 1400.0 清风/qingfeng\BR36SJ 验收通过
10 得力 纸杯 纸杯 2 920.0 得力/deli\纸杯 验收通过
11 清风 原木卷筒纸 卷筒纸 5 1300.0 清风/qingfeng\原木卷筒纸 验收通过
12 得力 鼠标垫平板电脑配件 6 120.0 得力\2227 验收通过
13 得力 DT2 硒鼓 3 1080.0 得力/deli\DT2 验收通过
14 惠普 C2P06AA 墨盒 3 600.0 惠普/HP\C2P06AA 验收通过
15 美丽雅 扫把头 5 100.0 美丽雅/MARYYA\HC054196 验收通过
16 茶花 15021K 垃圾桶 5 250.0 茶花\15021K 验收通过
17 得力 5623ES 档案盒 50 450.0 得力/deli\5623ES 验收通过
18 得力 19380 一次性口罩 10 450.0 得力/deli\19380 验收通过
19 红双喜 赛顶D40+三星乒乓球 乒乓球 6 240.0 红双喜/DHS\赛顶D40+三星乒乓球 验收通过
20 得力 7406 打印/复印纸 10 2400.0 得力/deli\7406 验收通过
21 得力 Z7547 打印/复印纸 10 1800.0 得力/deli\Z7547 验收通过
22 美丽雅 胶棉拖把 6 528.0 美丽雅/MARYYA\ZQ-405 验收通过
23 得力 3191 记事本 50 2000.0 得力/deli\3191 验收通过
24 晨光 APYJR550 记事本 20 180.0 晨光/M&G\APYJR550 验收通过
25 得力 8900 收纳箱/盒/袋 10 490.0 得力/deli\8900 验收通过
26 舒肤佳 祛痘洋甘菊香皂 香皂 10 150.0 舒肤佳/safeguard\祛痘洋甘菊香皂 验收通过
27 洁丽雅 8689 毛巾/面巾/方巾 20 600.0 洁丽雅/grace\8689 验收通过
28 红双喜 TR412 羽毛球 6 390.0 红双喜/DHS\TR412 验收通过
29 富光 G2120-SH-400 耐热防爆耐高温玻璃杯 10 500.0 富光\G2120-SH-400 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0121036012 





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