公告摘要
项目编号2641101000003837856
预算金额975.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 旷新华来源: 发布时间: 2023-06-29 20:09:10


一、 *采购人名称:湘乡市第二中学

二、 *履约供应商名称:湘潭市岳塘区群芳文具百货批发部
三、 *采购项目编号:2641101000003837856
四、 *合同编号:45692727
五、 *验收单位:湘乡市第二中学
六、 *验收日期:2023年6月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 北极星 8809 闹钟/挂钟 18 1350.0 北极星/POLARIS\8809 验收通过
2 斑马 P-MA85 活动铅笔 30 120.0 斑马/ZEBRA\P-MA85 验收通过
3 图形品牌 橡胶路锥反光锥 60 1680.0 图形品牌\橡胶路锥 验收通过
4 图形品牌 新料注水注沙三孔围栏 125 10625.0 图形品牌\新料注水注沙三孔围栏 验收通过
5 中诺 数字语音有线电话 2 256.0 中诺/CHINOE\数字语音有线电话 验收通过
6 图形品牌 水果碗盘 7 196.0 图形品牌\水果碗盘 验收通过
7 图形品牌 环保手提袋 200 400.0 图形品牌\环保手提袋 验收通过
8 晨光 MPY4RK89 胶装本 200 520.0 晨光/M&G\MPY4RK89 验收通过
9 妙管家 怡神薰衣草2kg 地板清洁剂 4 140.0 妙管家\怡神薰衣草2kg 验收通过
10 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 6 120.0 蓝月亮/Blue moon\500g 验收通过
11 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 1 8.0 洁丽雅/grace\JDZYW0415 验收通过
12 晨光 拆信刀/切纸刀 1 128.0 晨光/M&G\钢制切纸刀 验收通过
13 神火 M6 手电筒 18 2844.0 神火\M6 验收通过
14 泽疆 草酸60斤 8 1200.0 泽疆\草酸 验收通过
15 源中 双面胶 40 80.0 源中\双面胶 验收通过
16 红百旺 HD75文件盒 5 70.0 红百旺\HD75文件盒 验收通过
17 晨光 AWG97003 胶水 100 200.0 晨光/M&G\AWG97003 验收通过
18 超威 500ml*2茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 灭害灵 2 47.0 超威\500ml*2茉莉花香 验收通过
19 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 33 148.5 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 验收通过
20 得力 文件袋 200 200.0 得力/deli\A4 验收通过
21 得力 11874 商标纸/标签纸 1 10.2 得力/deli\11874 验收通过
22 庄太太 棕扫把 1 12.0 庄太太\1111 验收通过
23 安踏 安踏40吸水拖把 8 360.0 安踏/ANTA\通用 验收通过
24 墙面挂钩 6 72.0 无品牌\10个 验收通过
25 晨光风速Q7中性笔 460 552.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
26 得力S555大双头记号笔 3 9.0 得力/deli\S555 验收通过
27 得力高粘度固体胶 40 120.0 得力/deli\7091,7092,7093 验收通过
28 仁爱圆头棉布拖把 1 12.0 无品牌\RA-012 验收通过
29 乐透复印纸A4 70g 8包/箱 5 975.0 乐透\A4 70g 验收通过
30 成力铜挂锁 10 100.0 无品牌\264 验收通过
31 瑞庆60封箱胶带 20 20.0 无品牌\RQ60 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:旷新华







返回顶部