公告摘要
项目编号2131101000004404056
预算金额6240.00元
招标联系人-
中标公司邵东市宋家塘通恒商行2342.40元
中标联系人-
公告正文
发布人: 张连华来源: 发布时间: 2023-07-28 11:09:09


一、 *采购人名称:邵东市人民医院

二、 *履约供应商名称:邵东市宋家塘通恒商行
三、 *采购项目编号:2131101000004404056
四、 *合同编号:46153026
五、 *验收单位:邵东市人民医院
六、 *验收日期:2023年7月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 白猫 浓缩洗衣粉700g 洗衣液/洗衣粉 300 4350.0 白猫/WhiteCat\浓缩洗衣粉700g 验收通过
2 枪手 电热蚊香片无味 电蚊香片 120 1020.0 枪手/GUNNER\电热蚊香片无味 验收通过
3 隔板 200 1700.0 无品牌\无型号 验收通过
4 欧瓷卫浴 卫浴配件 20 3474.0 欧瓷卫浴/OU CI\T337 验收通过
5 夏凉被 100 5500.0 无品牌\夏凉被 验收通过
6 温箱罩 14 1120.0 无品牌\ZD503 验收通过
7 编织袋 5000 6000.0 无品牌\75*113 验收通过
8 固定扣 400 1280.0 无品牌\0014G 验收通过
9 理线器/集线器/绕线器 2000 2000.0 无品牌\固线座 验收通过
10 魔术贴扎带 2000 2000.0 无品牌\T45 验收通过
11 连接扣 200 400.0 无品牌\0014L 验收通过
12 磁性贴 200 2000.0 无品牌\A4 验收通过
13 温家乐 超细纤维毛巾 34cm*76cm 毛巾/面巾/方巾 毛巾 300 2400.0 温家乐\超细纤维毛巾 34cm*76cm 验收通过
14 姿真鸟 夏季拖鞋 120 3480.0 姿真鸟\T3086 验收通过
15 腕带 2000 1800.0 无品牌\535 验收通过
16 新年 双头记号笔 1000 1800.0 新年\302 验收通过
17 杀虫喷雾剂 240 6240.0 枪手/GUNNER\600ML 验收通过
18 挂钟 4 356.0 得力/deli\8824 验收通过
19 电蚊香 120 2640.0 枪手/GUNNER\电蚊香片 验收通过
20 手按延时阀 70 4200.0 欧瓷卫浴/OU CI\T25 验收通过
21 强生婴儿牛奶沐浴露 48 2342.4 强生/JOHNSON'S\强生婴儿牛奶沐浴露 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张连华







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