公告摘要
项目编号2311101000018375821
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司岳阳县恒阳商行25.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员 来源: 发布时间: 2024-12-24 09:58:18


一、 *采购人名称:岳阳县中医医院

二、 *履约供应商名称:岳阳县恒阳商行
三、 *采购项目编号:2311101000018375821
四、 *合同编号:57116146
五、 *验收单位:岳阳县中医医院
六、 *验收日期:2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APMY2204C 记号笔/粗笔 360 540.0 晨光/M&G\APMY2204C 验收通过
2 晨光 91696 回形针座/盒 100 150.0 晨光\91696 验收通过
3 晨光 AWG97034 胶水 300 675.0 晨光/M&G\AWG97034 验收通过
4 五月花 加厚水桶 水桶 10 220.0 五月花/MAY FLOWER\加厚水桶 验收通过
5 利尔康 抗菌洗手液500ml/瓶 普通洗手液 葡清皂液 300 3600.0 利尔康/LIERKANG\抗菌洗手液500ml/瓶 验收通过
6 得力 3479 单据/收据/凭证 2 5.0 得力/deli\3479 验收通过
7 茶花 刷子 5 25.0 茶花\4422 验收通过
8 洁丽雅 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 3 147.0 洁丽雅/grace\浴巾 验收通过
9 雷士照明 lED台灯 1 139.0 雷士照明\台灯 验收通过
10 晨光 ACT59802 修正液/修正带/修正贴 10 50.0 晨光/M&G\ACT59802 验收通过
11 新绿天章 40mm*30mm 800粒/卷 标签打印纸/条码纸 432 2160.0 新绿天章\40mm*30mm 800粒/卷 验收通过
12 晨光 A5 70g 打印/复印纸 100 1390.0 晨光/M&G\A5 70g 验收通过
13 超凡 CHOFN 防风打火机 厨房点火器/点火棒 60 390.0 超凡 CHOFN\防风打火机 验收通过
14 子弹头 TS-402 电源插座 30 1140.0 子弹头\TS-402 验收通过
15 子弹头 TS-003 电源插座 20 560.0 子弹头\TS-003 验收通过
16 乐扣乐扣 保鲜盒 保鲜盒 10 100.0 乐扣乐扣/LOCK&LOCK\保鲜盒 验收通过
17 得力 M241-3 三联二等分电脑打印纸 10 480.0 得力/deli\M241-3 验收通过
18 得力 7363 A4打印/复印纸 240 5280.0 得力/deli\7363 验收通过
19 茶花 28011T 收纳箱/盒/袋 1 35.0 茶花\28011T 验收通过
20 茶花 B28002 收纳箱/盒/袋 6 468.0 茶花\B28002 验收通过
21 得力 63799 商务公文包 5 375.0 得力/deli\63799 验收通过
22 替芯/铅芯 得力/deli 6935针管中性笔芯0.35mm全针管(黑)(支) 700 420.0 得力/deli\6935 验收通过
23 DL-1622 电子计算器 得力1622语音计算器(深蓝)(台) 10 350.0 得力/deli\DL-1622 验收通过
24 齐心 C335 齐心 C335 A4 透明按扣文件袋 蓝 (单位:个) 100 100.0 齐心/Comix\C335 验收通过
25 齐心 B2771 小号舒适大手柄剪刀 155mm 黄 单位:把 20 90.0 齐心/Comix\B2771 验收通过
26 得力/deli 3470报销单据粘贴单(白色)(本) 10 25.0 得力/deli\3470 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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