公告摘要
项目编号2621351000000427749
预算金额99.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 剑河县人民医院 

二、    *履约供应商名称:  剑河县博士文体用品商行 

三、    *采购项目编号:  2621351000000427749  

四、    *合同编号:   30550052 

五、    *验收单位:  剑河县人民医院 

六、    *验收日期:  2024年9月19日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 60 240.0 李字\檀香型 10单盘装 验收通过
2 雕牌 净爽青柠香透明皂 252g 洗衣皂 48 192.0 雕牌\净爽青柠香透明皂 252g 验收通过
3 晨光 MG2130A 记号笔/粗笔 60 1200.0 晨光/M&G\MG2130A 验收通过
4 得力 6001 剪刀 18 216.0 得力/deli\6001 验收通过
5 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 5 75.0 得力/deli\30249 验收通过
6 得力 74803 卡纸 50 500.0 得力/deli\74803 验收通过
7 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 1 123.0 白猫/WhiteCat\高效去油洗洁精5kg*4 验收通过
8 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 60 720.0 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 验收通过
9 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 32 192.0 汰渍/Tide\508g 验收通过
10 晨光 4394A 替芯/铅芯 12 180.0 晨光/M&G\4394A 验收通过
11 优智风 YZF-K600A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 20 200.0 优智风\YZF-K600A 验收通过
12 优必利 056A 板擦 10 50.0 优必利\056A 验收通过
13 得力 S34 宝珠/走珠/签字笔 72 1080.0 得力/deli\S34 验收通过
14 得力 5626ES 档案盒 16 192.0 得力/deli\5626ES 验收通过
15 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 2 30.0 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 验收通过
16 水拖 20 300.0 无品牌\不锈钢钢杆 验收通过
17 得力 8556ES 票夹/长尾夹 1 15.0 得力/deli\8556ES 验收通过
18 得力 9863 印油/印泥/印台 1 8.0 得力/deli\9863 验收通过
19 晨光 k35 中性笔 16 480.0 晨光/M&G\k35 验收通过
20 晨光 G-5 替芯/铅芯 12 216.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
21 得力 0012 别针/回形针/大头针 5 99.0 得力/deli\0012 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   张发年 





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