一、 *采购人名称: 亳州市谯城区双沟学区中心学校
二、 *履约供应商名称: 亳州市谯城区朱慕华文具文体百货商场
三、 *采购项目编号: 2871451000000600926
四、 *合同编号: 30842575
五、 *验收单位: 亳州市谯城区双沟学区中心学校
六、 *验收日期: 2024年10月12日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 0018 回形针 银色金属曲别针财务用品办公专用 100枚/盒
10
20.0
得力/deli\0018
验收通过
2
得力 DLSX-6821 黑色粗头物流油性记号笔大头笔 签名笔马克笔10支/盒6821
5
65.0
得力/deli\DLSX-6821
验收通过
3
晨光XPMV7403 XPMV7403 黑色小双头细杆记号笔多用油性笔 12支/盒 马克笔
5
70.0
晨光/M&G\晨光XPMV7403
验收通过
4
九阳 K17-F802 电水壶 烧水无缝一体内胆1.7L大容量 304不锈钢 双层防烫
1
170.0
九阳/Joyoung\K17-F802
验收通过
5
得力 5623ES 55mm 蓝 档案盒
30
255.0
得力/deli\5623ES
验收通过
6
晨光 APYVQ959C A4打印/复印纸
5
875.0
晨光/M&G\APYVQ959C
验收通过
7
联想 LT2451 联想 LT2451 联想 LT2451 联想/lenovo 联想 LT2451 墨粉/碳粉LT2451碳粉
10
490.0
联想/lenovo\LT2451
验收通过
8
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah1602029071