公告摘要
项目编号2421451000000336589
预算金额99.00元
招标联系人-
中标公司安徽泉泽商贸有限公司40.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市公安局瑶海分局 
二、    *履约供应商名称:  安徽泉泽商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2421451000000336589  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  合肥市公安局瑶海分局 
六、    *验收日期:  2023年12月11日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 灭火器充装年检加压 4 128.0 无品牌\灭火器充装 验收通过
2 灭火器充装年检加压 2 28.0 无品牌\灭火器充装 验收通过
3 灭火器充装年检加压 1 13.0 无品牌\灭火器充装 验收通过
4 灭火器充装年检加压 4 104.0 无品牌\灭火器充装 验收通过
5 直径16mm 强力磁铁挂钩 1个装 卫浴五金/挂件 24 240.0 无品牌\直径16mm 验收通过
6 得力 6791 台笔 商务办公笔 中性台笔 签字笔 10 35.0 得力/deli\6791 验收通过
7 舒肤佳 纯白清香1000ml 男女通用沐浴液沐浴乳香味持久淋浴露沫裕露 纯白清香洁净型沐浴露 10 348.0 舒肤佳/safeguard\纯白清香1000ml 验收通过
8 南孚 7号16粒(2代) 七号碱性 聚能环3代 普通干电池 1 36.9 南孚/NANFU\7号16粒(2代) 验收通过
9 南孚 5号8粒(2代) 五号碱性 聚能环3代 普通干电池 1 18.9 南孚/NANFU\5号8粒(2代) 验收通过
10 齐心 B3716 印油/印泥/印台 10 44.0 齐心/Comix\B3716 验收通过
11 齐心 A1249 55mm加厚档案盒 粘扣A4文件盒 资料盒 50 395.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
12 43X75cm防滑垫加厚浴室防滑垫 地垫 3 89.7 无品牌\43X75cm 验收通过
13 得力 30912 透明封箱胶带 透明胶带宽48mm长91.4m 2 63.0 得力/deli\30912 验收通过
14 雕牌 202g 透明皂洗衣皂肥皂 10 99.0 雕牌\202g 验收通过
15 好媳妇 旋转纤维棉线拖把AGW-3555懒人免手洗拖把 旋转拖把 2 84.0 好媳妇\AGW-3555 验收通过
16 宝克 PL-1677 3角铅笔HB 12支/盒 2 14.4 宝克/Baoke\PL-1677 验收通过
17 棉纱手套 通用手套 10 10.0 无品牌\棉纱手套 验收通过
18 舒肤佳 清香型 105g*4块香皂 10 169.0 舒肤佳/safeguard\清香型 验收通过
19 海飞丝 丝质柔滑型 1000ml 洗发水洗发露 10 599.0 海飞丝/Head & Shoulders\丝质柔滑型 1000ml 验收通过
20 得力 7103 固体胶水 大号 36g 胶棒 固体胶 5 102.0 得力/deli\7103 验收通过
21 兰诗 木柄圆头老式棉布平板拖把 10 100.0 兰诗\木柄圆头拖把 验收通过
22 兰诗 S-300 学校扫把簸箕套装 5 95.0 兰诗\S-300 验收通过
23 得力 8556ES 凤尾夹 票夹/长尾夹15mm 60只/筒 10 90.0 得力/deli\8556ES 验收通过
24 得力 5855 抽杆夹 拉杆夹/文件夹 10 112.0 得力/deli\5855 验收通过
25 洁云 10240101 300张/包平板卫生纸 6 1260.0 洁云/Hygienix\10240101 验收通过
26 得力 0012 订书钉 12#订书针 10 12.0 得力/deli\0012 验收通过
27 心相印 CS005 天女花6包/提 平板卫生纸 5 450.0 心相印/Mind Act Upon Mind\CS005 验收通过
28 得力 7301 胶水液体胶 24瓶/盒 24 21.12 得力/deli\7301 验收通过
29 得力 0037 29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 10 40.0 得力/deli\0037 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   朱宁
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