公告摘要
项目编号2741451000000634543
预算金额836.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市大兴幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  安徽力远教育科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2741451000000634543  

四、    *合同编号:   30874100 

五、    *验收单位:  合肥市大兴幼儿园 

六、    *验收日期:  2024年12月1日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ASC99392 塑封膜 10 370.0 晨光/M&G\ASC99392 验收通过
2 晨光 AEQN8920 塑封机 1 112.0 晨光/M&G\AEQN8920 验收通过
3 得力 DDL401151 热熔胶枪 3 147.0 得力/deli\DDL401151 验收通过
4 得力 9合一围棋中国象棋五子棋跳棋儿童益智玩具 4 356.0 得力/deli\9合一 验收通过
5 得力 ZG101 木尚A4 70g 复印纸 打印纸 500张/包 8 256.0 得力/deli\ZG101 验收通过
6 夏普 MX-315CT 墨粉/碳粉 适用夏普打印机MX-M3158NV 1 365.0 夏普/Sharp\MX-315CT 验收通过
7 金士顿 DTXM/256GB U盘 3 378.0 金士顿/Kingston\DTXM/256GB 验收通过
8 得力 50681G 翻页激光笔 3 384.0 得力/deli\50681G 验收通过
9 众人 铜版纸 5 155.0 众人\260g A4 50页 验收通过
10 得力 3545 相片纸 3 52.5 得力/deli\3545 验收通过
11 得力 6035 剪刀 6 36.0 得力/deli\6035 验收通过
12 齐心 JF5510-6 透明胶带/封箱胶带 10 380.0 齐心/Comix\JF5510-6 验收通过
13 得力 5622ES 档案盒 24 192.0 得力/deli\5622ES 验收通过
14 得力 63479 拉链文件袋 7 182.0 得力/deli\63479 验收通过
15 齐心 A605 文件夹 20 170.0 齐心/Comix\A605 验收通过
16 晨光 橡皮筋 5 47.5 晨光/M&G\ASC99334 验收通过
17 西码 FM152B A4会计凭证封面套包 25套(封面+包角) 4 55.6 西码\FM152B 验收通过
18 得力 不干胶标签 10 135.0 得力/deli\8292 验收通过
19 得力 T3296 记事本 5 140.0 得力/deli\T3296 验收通过
20 得力 33096 9mm彩色回形针/曲别别针/大头针 6 42.0 得力/deli\33096 验收通过
21 得力 8529 票夹/长尾夹 4 70.0 得力/deli\8529 验收通过
22 得力 0367 订书机 3 78.0 得力/deli\0367 验收通过
23 晨光 特厚a4 抽杆文件夹 20 76.0 晨光/M&G\特厚A4 230mm 验收通过
24 易利丰 A4 彩色卡纸手工纸 10 145.0 易利丰/elifo\A4 验收通过
25 花瓣轻奢花朵可爱简约抱枕 6 270.0 无品牌\花瓣造型 验收通过
26 娃娃悦 小石磨 2 836.0 娃娃悦\22cm*35cm 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0102020047 





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