公告摘要
项目编号2511101000015942262
预算金额912.00元
中标公司洪江区建建文具店分店1445.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 段琦 来源: 发布时间: 2024-12-19 11:45:32


一、 *采购人名称:怀化市洪江区人力资源和社会保障局

二、 *履约供应商名称:洪江区建建文具店分店
三、 *采购项目编号:2511101000015942262
四、 *合同编号:54999228
五、 *验收单位:怀化市洪江区人力资源和社会保障局
六、 *验收日期:2024年12月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 2400 2400.0 得力/deli\6600ES 验收通过
2 双鹿 9V 普通干电池 60 300.0 双鹿\9V 验收通过
3 先锋 铁小刀 115 115.0 先锋\小刀 验收通过
4 天福 秒表计数器 5 295.0 天福\天福PC894 验收通过
5 晨光 ABS916K6 订书机 38 1520.0 晨光/M&G\ABS916K6 验收通过
6 晨光 牛皮信封 30 240.0 晨光/M&G\AGWN8533 验收通过
7 得力 8826 台钟/闹钟 6 228.0 得力/deli\8826 验收通过
8 晨光 AWP35715 铅笔 149 149.0 晨光/M&G\AWP35715 验收通过
9 美的 SAF35MA 电风扇 10 2450.0 美的/Midea\SAF35MA 验收通过
10 超威 杀虫剂喷雾600ml柠檬香 灭鼠/杀虫剂 10 210.0 超威\杀虫剂喷雾600ml柠檬香 验收通过
11 晨光 ADM94514 文件袋 1000 1000.0 晨光/M&G\ADM94514 验收通过
12 001 收纳箱 收纳箱/盒/袋 20 2300.0 001\收纳箱 验收通过
13 软包抽取式面纸 DT37130心相印木浆130抽三层塑装面巾纸6连包平纹纸妇婴可用抽纸 48 912.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130 验收通过
14 晨光 ADM95093 文件夹 10 130.0 晨光/M&G\ADM95093 验收通过
15 晨光 ABS92823 订书钉 80 160.0 晨光/M&G\ABS92823 验收通过
16 得力 5702 档案盒 14 266.0 得力/deli\5702 验收通过
17 晨光 APYRD61300 档案盒 200 800.0 晨光/M&G\APYRD61300 验收通过
18 晨光 APYRB611 档案盒 200 1000.0 晨光/M&G\APYRB611 验收通过
19 得力 0018 别针/回形针/大头针 150 300.0 得力/deli\0018 验收通过
20 晨光 ASG97113 胶棒 160 800.0 晨光/M&G\ASG97113 验收通过
21 南孚 5号电池 普通干电池 100 300.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
22 胶带/胶纸/胶条 得力 30201 封箱胶带 48mmx40y 6卷/筒 (单位:筒) 10 50.0 得力/deli\30201 验收通过
23 晨光/M&G ASS91421 剪刀 115 805.0 晨光/M&G\ASS91421 验收通过
24 得力7552连中三元系列考试橡皮 白色橡皮 2B学生橡皮擦 易擦干净 115 230.0 得力/deli\7552 验收通过
25 彩虹蚊香驱蚊无烟大盘40单盘桶装 5 75.0 彩虹/RAINBOW\035 验收通过
26 多功能插座 晨光/M&G AEA98637 三位插座带两口USB 1.8米 17 1445.0 晨光/M&G\AEA98637 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:段琦







返回顶部