公告摘要
项目编号2811101000014927807
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 邓勇杰 来源: 发布时间: 2025-01-09 09:19:51


一、 *采购人名称:湖南铁道职业技术学院

二、 *履约供应商名称:株洲新友谊科技有限公司
三、 *采购项目编号:2811101000014927807
四、 *合同编号:54212690
五、 *验收单位:湖南铁道职业技术学院
六、 *验收日期:2025年1月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 绿联 USB延长线 58 1160.0 绿联/Ugreen\10373 验收通过
2 得力 LQ420 一次性口罩 500 100.0 得力/deli\LQ420 验收通过
3 梅花 铜挂锁 2 20.0 梅花\7895665 验收通过
4 梅花 铜挂锁 8 60.0 梅花\50mm 验收通过
5 可孚 一次性手套 一次性手套 500 400.0 可孚/cofoe\一次性手套 验收通过
6 星宇 纯棉手套 336 672.0 星宇\纯棉手套 验收通过
7 得力 14881S 条码扫描枪 63 6930.0 得力/deli\14881S 验收通过
8 得力 7659 A4软抄本 3 22.5 得力/deli\7659 验收通过
9 得力 2041 得力2041美工刀(蓝色)(单位:把) 10 60.0 得力/deli\2041 验收通过
10 金点原子 配钥匙 9 45.0 金点原子\配钥匙B款 验收通过
11 枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 2 24.0 枪手/GUNNER\无味杀虫剂 验收通过
12 欣沁 桌面收纳箱 2 56.0 欣沁\桌面收纳箱 验收通过
13 可孚 N95 口罩 100 60.0 可孚/cofoe\N95 验收通过
14 得力 3185 记事本 2 38.0 得力/deli\3185 验收通过
15 得力 7996 定制硬皮工作日志 3 42.0 得力/deli\7996 验收通过
16 得力 8561-1 长尾票夹 1 14.0 得力/deli\8561-1 验收通过
17 洁丽雅 酒店毛巾浴巾 10 200.0 洁丽雅/grace\毛巾 验收通过
18 得力 T16112 定制记录本 2 15.0 得力/deli\T16112 验收通过
19 经典小钢炮A4 70g 打印/复印纸 金光(APP)复印纸 打印纸经典小钢炮(TOPGUN)A4/70g 复印纸 500张/包 2 52.5 小钢炮/TOPGUN\经典小钢炮A4 70g 验收通过
20 子弹头 TS-402电源插座 72 3024.0 子弹头\TS-402 验收通过
21 超威 电蚊香片驱蚊器灭蚊器防蚊子灭蚊片家用插电120片2器 电热蚊香片 12 336.0 超威\电热蚊香片 验收通过
22 星宇 棉纱手套 70 175.0 星宇\棉纱手套 验收通过
23 洁丽雅 0067 毛巾/面巾/方巾 小毛巾 6 48.0 洁丽雅/grace\0067 验收通过
24 V4028 卷筒纸 维达v4028蓝色经典180克卷纸 14 490.0 维达/Vinda\V4028 验收通过
25 晨光 小黑皮笔记本 4 24.0 晨光/M&G\小黑皮笔记本 验收通过
26 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) 4 7.6 得力/deli\0018 验收通过
27 得力 8555ES 得力 8555ES 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 (单位:筒) 混色 1 8.0 得力/deli\8555ES 验收通过
28 得力 加厚一次性纸杯定制 600 84.0 得力/deli\9561 验收通过
29 GP1111A 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7mm 12支/盒 60 120.0 晨光/M&G\GP1111A 验收通过
30 南孚 南孚5号/7号电池 碱性电池 8 20.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
31 得力6009 180mm(7)剪刀 2 12.0 得力/deli\6009 验收通过
32 得力 得力 8463 钢直尺 (单位:只) 银色 10 60.0 得力/deli\8463 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邓勇杰







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