公告摘要
项目编号2341101000015108139
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 朱栋 来源: 发布时间: 2024-09-30 11:34:53


一、 *采购人名称:邵阳市公安局大祥分局

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区佳美文具店
三、 *采购项目编号:2341101000015108139
四、 *合同编号:54428693
五、 *验收单位:邵阳市公安局大祥分局
六、 *验收日期:2024年9月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 收纳箱 收纳箱 储物箱 茶花收纳箱 58L 20 1120.0 茶花\58L 验收通过
2 公牛 插座 4 312.0 公牛/BULL\插座232 验收通过
3 订书针 10 15.0 A\订书针 验收通过
4 笔筒 4 48.0 A\笔筒21545 验收通过
5 印油 6 78.0 A\20453234 验收通过
6 收纳箱 35 770.0 A\SNX 验收通过
7 小抽杆夹 600 1200.0 A\小抽杆夹 验收通过
8 大抽杆夹 600 1680.0 A\大抽杆夹 验收通过
9 齐心 档案盒 120 2016.0 齐心/Comix\5487634 验收通过
10 打印纸 8 1760.0 A\打印纸 验收通过
11 大号尾夹 25 400.0 A\大号尾夹 验收通过
12 小号尾夹 25 350.0 A\小号尾夹 验收通过
13 油性笔 2 50.0 A\油性笔 验收通过
14 铅笔 2 14.0 A\铅笔234 验收通过
15 一次性纸杯 20 306.0 A\一次性纸杯 验收通过
16 得力 9209 文件栏 4 88.0 得力/deli\9209 验收通过
17 得力 3344 记事本 6 96.0 得力/deli\3344 验收通过
18 闪迪 CZ74 U盘 6 270.0 闪迪/Sandisk\CZ74 验收通过
19 得力 77790 剪刀 4 32.0 得力/deli\77790 验收通过
20 工作日志本 10 70.0 A\工作日志本 验收通过
21 便利本 12 36.0 A\便利本 验收通过
22 蓝色封面纸(封面) 4 96.0 A\蓝色封面纸 验收通过
23 红色封面纸(封面) 4 96.0 A\封面纸 验收通过
24 得力 0037-D 别针/回形针/大头针 回形针 10 50.0 得力/deli\0037-D 验收通过
25 得力 5524 文件袋 100 100.0 得力/deli\5524 验收通过
26 苏泊尔 SW-17S63A 烧水壶 2 216.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17S63A 验收通过
27 抽杆文件夹 报告夹 5 12.5 A\抽杆文件夹 验收通过
28 透明胶带 10 100.0 A\透明胶带 验收通过
29 晨光 HAGP0911 0.5水笔 中性笔 4 100.0 晨光/M&G\HAGP0911 验收通过
30 得力 0468 订书机 省力 6 132.0 得力/deli\0468 验收通过
31 南孚 5号7号电池 200 500.0 南孚/NANFU\电池 验收通过
32 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸 6 168.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:朱栋







返回顶部