公告摘要
项目编号2011101000010810881
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王连鹤来源: 发布时间: 2024-04-09 17:23:49


一、 *采购人名称:湖南省儿童医院

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区欢佳日用品商行
三、 *采购项目编号:2011101000010810881
四、 *合同编号:51062745
五、 *验收单位:湖南省儿童医院
六、 *验收日期:2024年4月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 天堂 伞 25 900.0 天堂\常规款 验收通过
2 世昌 凭证盒 1300 2990.0 世昌\凭证盒 验收通过
3 茶花 圆塑料凳 8 240.0 茶花\圆塑料凳 验收通过
4 金霸王 5号电池 216 1296.0 金霸王/DURACELL\5号 验收通过
5 西玛 7*7 凭记垫角 51 765.0 西玛/simaa\7*7 验收通过
6 瑞潮 241-1 单层清单打印纸 30 1440.0 瑞潮\241-1 验收通过
7 岳美达 紫天章3/1打印纸 文稿纸/草稿纸 12 1416.0 岳美达\紫天章3/1 验收通过
8 海达 尼龙扎带 4*250 100 2100.0 海达\4*250 验收通过
9 岳美达 A4 复印纸 文稿纸/草稿纸 400 8400.0 岳美达\A4 验收通过
10 单层输液打印纸 60 2880.0 A\单层 验收通过
11 瑞潮 收银机专用纸80*80 收银纸 进口理光收银热敏纸 50 400.0 瑞潮\收银机专用纸80*80 验收通过
12 新橙天章热敏收银纸 收银纸 240 1176.0 天章/TANGO\新橙天章热敏收银纸 验收通过
13 图形 橡皮圈 400 800.0 图形\橡皮圈 验收通过
14 齐心 MK804 记号笔/粗笔 1640 1476.0 齐心/Comix\MK804 验收通过
15 晨光 7017 笔芯 替芯/铅芯 2880 1612.8 晨光/M&G\7017 验收通过
16 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 1728 1589.76 晨光/M&G\K-35 验收通过
17 格兰仕家用23升平板加热微电脑操控光波炉微波炉烤箱一体机不锈钢内胆G80F23CSL-C2(S2) 1 599.0 格兰仕/Galanz\G80F23CSL-C2(S2) 验收通过
18 夏豹 CT袋子 37800 18144.0 夏豹\CT袋子 验收通过
19 贝亲 偏头按抚奶嘴 480 2160.0 贝亲/Pigeon\偏头按抚奶嘴 验收通过
20 华英 礼品袋/盒/塑料袋 52500 13650.0 华英\HU20 验收通过
21 拉芳洗手液500g M1506922 540 5292.0 拉芳/laf\洗手液 验收通过
22 蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液 540 5292.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王连鹤







返回顶部