公告摘要
项目编号2191101000016409890
预算金额70.50元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 戴亮 来源: 发布时间: 2024-11-14 17:30:50


一、 *采购人名称:湖南财政经济学院

二、 *履约供应商名称:长沙市岳麓区天篆自选店
三、 *采购项目编号:2191101000016409890
四、 *合同编号:55471120
五、 *验收单位:湖南财政经济学院
六、 *验收日期:2024年11月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 妙洁 超细纤维抹布 抹布 2 33.8 妙洁/magic\超细纤维抹布 验收通过
2 维达 V4073 卷筒纸 2 70.0 维达/Vinda\V4073 验收通过
3 好媳妇 AGW-4475 扫把 6 341.4 好媳妇\AGW-4475 验收通过
4 公牛 生活家电配件 1 58.0 公牛/BULL\GN-609-5米 验收通过
5 公牛 生活家电配件 2 178.0 公牛/BULL\GN-218 验收通过
6 得力 0037 别针/回形针/大头针 3 10.5 得力/deli\0037 验收通过
7 晨光 MG2110 马克笔 双头粗杆记号笔油性马笔物流笔标记大头笔12支盒 大双头12支黑色 1 28.0 晨光/M&G\MG2110 验收通过
8 得力5603档案盒(蓝) 12 144.0 得力/deli\5603 验收通过
9 得力(deli)6010 210mm剪刀(单位:把)红 4 32.0 得力/deli\6010 验收通过
10 得力/deli 0368 省力订书机 3 70.5 得力/deli\0368 验收通过
11 得力 0012· 订书钉 3 6.0 得力/deli\0012· 验收通过
12 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) 12 30.0 得力/deli\7092 验收通过
13 得力 8562 得力 8562 长尾夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 黑 3 42.0 得力/deli\8562 验收通过
14 得力 8565 得力 8565 长尾夹 19mm 40只/筒 (单位:筒) 黑 3 24.0 得力/deli\8565 验收通过
15 伊司达 胶棉拖把 3 177.0 伊司达\ES1933 验收通过
16 泰禾 垃圾收纳桶 2 30.0 泰禾/taihe\12升 验收通过
17 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 1 34.9 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
18 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 17 544.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:戴亮







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