公告摘要
项目编号2691101000013222713
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 吴平生 来源: 发布时间: 2024-07-04 14:29:07


一、 *采购人名称:宜章县栗源镇学校

二、 *履约供应商名称:郴州市开发区茂泰文化用品商行
三、 *采购项目编号:2691101000013222713
四、 *合同编号:52961340
五、 *验收单位:宜章县栗源镇学校
六、 *验收日期:2024年7月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 LR6-5-1B 5号南孚普通干电池 60 180.0 南孚/NANFU\LR6-5-1B 验收通过
2 得力 8555 5#得力8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒)19mm 10 90.0 得力/deli\8555 验收通过
3 文曦 教学用粉笔 白彩绘画记号粉笔 150 300.0 文曦\教学用粉笔 白彩绘画记号粉笔 验收通过
4 文曦 教学用粉笔 白彩绘画记号粉笔 150 225.0 文曦\教学用粉笔 白彩绘画记号粉笔 验收通过
5 鸿都 奖励贴 额头贴 50 100.0 鸿都/HONDO\奖励贴 额头贴 验收通过
6 黑旋风 强力杀虫喷雾600ml 灭鼠/杀虫剂 黑威龙杀虫气雾剂浓缩长效灭蚊剂 80 1920.0 黑旋风\强力杀虫喷雾600ml 验收通过
7 得力0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 50 650.0 得力/deli\0213 验收通过
8 DT26200 心相印软抽纸 50 1300.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 验收通过
9 8809海绵手柄羽毛球拍 100 3800.0 帝弗特/DEFEEAT\8809 验收通过
10 得力/deli S760 替芯/铅芯 600 360.0 得力/deli\S760 验收通过
11 得力/deli S760 替芯/铅芯 600 360.0 得力/deli\S760 验收通过
12 得力(deli)0018 回形针 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
13 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) 120 600.0 得力/deli\7093 验收通过
14 免洗洗手液 20 560.0 3M\免洗手消毒液500ml 验收通过
15 利尔康 84消毒液500g 84消毒液500g(30瓶/件) 50 190.0 利尔康/LIRCON\84消毒液500g 验收通过
16 信纸稿纸单线纸学生用方格信稿纸大学生入党申请双线纸横线文稿练字本原稿信笺信签加厚 200 600.0 三益\16K信纸 验收通过
17 领款凭单,记账凭证,原始凭证粘贴单,借款单,会计凭证封面,凭证包角,付款凭单,费用报销单 50 125.0 三益\48K凭证 验收通过
18 500g酒精 家居消毒液 利尔康 75%高纯度酒精消毒液 搭配酒精灯使用 整箱装30瓶 酒精 50 500.0 利尔康/LIERKANG\500g酒精 验收通过
19 蓝月亮 抑菌芦荟洗手液500g 瓶装洗手液滋润保湿(36瓶/件) 50 600.0 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮500g 验收通过
20 必能 313 25mm-18c抽杆夹 100 350.0 必能\313 验收通过
21 三汇 三汇纸杯一次性杯子(20包/件) 20 130.0 三汇\220ML 验收通过
22 315#封箱透明胶 10 150.0 三源\315# 验收通过
23 光达 红领巾 1.2米 300 300.0 光达\1200 验收通过
24 得力B5-5594网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) 200 900.0 得力/deli\5594 验收通过
25 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) 50 150.0 得力/deli\0027 验收通过
26 梵克303计数跳绳 200 1960.0 靓健\303 验收通过
27 得力5682档案盒(蓝)(只) 20 178.6 得力/deli\5682 验收通过
28 晨光 中性笔 GP1350 (12支/盒) 500 1620.0 晨光/M&G\GP1350 验收通过
29 晨光 中性笔 GP1350 (12支/盒) 450 1458.0 晨光/M&G\GP1350 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:吴平生







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