公告摘要
项目编号2361101000013441999
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 唐阿满 来源: 发布时间: 2024-10-21 14:02:52


一、 *采购人名称:资阳区长春镇中心学校

二、 *履约供应商名称:益阳市资阳区桥北多福生活用品经营部
三、 *采购项目编号:2361101000013441999
四、 *合同编号:53082239
五、 *验收单位:资阳区长春镇中心学校
六、 *验收日期:2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 十八子作 多功能剪刀 1 35.0 十八子作\SB//20216 验收通过
2 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 20 80.0 得力/deli\0012 验收通过
3 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 20 520.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 验收通过
4 晨光 文具套装(红) 300 900.0 晨光/M&G\文具套装 验收通过
5 志高 ZG-58L-D 开水器 1 299.0 志高/Chigo\ZG-58L-D 验收通过
6 得力 水溶性粉笔 300 2400.0 得力/deli\74347 验收通过
7 妙洁 塑杯 20 200.0 妙洁/magic\一次性塑料杯加厚240ml 验收通过
8 庄太太 胶棉拖把 80 1280.0 庄太太\棉线拖把 验收通过
9 天章 胶带60mm*100Y*50um 胶带/胶纸/胶条 10 200.0 天章/TANGO\胶带60mm*100Y*50um 验收通过
10 天章 A4彩纸 10 280.0 天章/TANGO\A4彩纸 验收通过
11 塑丰 小号垃圾袋 6 360.0 塑丰\垃圾袋 验收通过
12 塑洁 大号垃圾袋 6 2100.0 塑洁\垃圾袋 验收通过
13 百乐 LJU-10EF 红色中性笔 30 420.0 百乐/PILOT\LJU-10EF 验收通过
14 益美得 庭院扫把 100 2500.0 益美得\QG098 验收通过
15 霏羽 F650 长卷卫生纸/无芯卫生纸 15 1470.0 霏羽\F650 验收通过
16 飞球 锁芯 58 1450.0 飞球\锁芯 验收通过
17 AGPY5501 晨光中性笔大容量中性笔0.5mm全针管办公签字水笔 40 800.0 晨光/M&G\AGPY5501 验收通过
18 回力 雨鞋 4 152.0 回力/Warrior\无型号 验收通过
19 惠普 HP彩色打印机(3119) 1 1250.0 惠普/HP\M1136 验收通过
20 雅高 水桶 2 24.0 雅高\54 验收通过
21 彩工坊 过塑纸 2 360.0 彩工坊/COLOR WORK SHOP\5343 验收通过
22 福建安溪全球品名茶 铁观音茶叶 10 800.0 福建安溪全球品名茶\545 验收通过
23 白云 平板拖把 30 360.0 白云\1 验收通过
24 替芯/铅芯 晨光/M&G G-5 中性笔芯 20 300.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
25 长河 不锈钢簸箕 50 600.0 长河\1 验收通过
26 兰诗 塑料扫把 80 960.0 兰诗\1 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:唐阿满







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