公告摘要
项目编号2671451000000455199
预算金额99.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市合铁家园幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  合肥吉之宝商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2671451000000455199  

四、    *合同编号:   30705776 

五、    *验收单位:  合肥市合铁家园幼儿园 

六、    *验收日期:  2024年6月12日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 星工 牛筋劳保手套橡胶胶皮点胶手套 一双 35 105.0 星工/XINGONG\手套 验收通过
2 正泰 NXBLE-63-2P 小型漏电保护断路器 漏保空气开关 2P C40 30mA 6kA 3 147.0 正泰/CHIT\NXBLE 63 验收通过
3 铄木 一次性杯子 1000只 加厚无印刷纸杯整箱装 1 100.0 铄木\一次性杯子 验收通过
4 滴露 经典松木 健康抑菌洗手液450g 洗手液 35 612.5 滴露/Dettol\经典松木 健康抑菌洗手液450g 验收通过
5 清风 BR38SC2 抽纸 软抽紙抽取纸巾 2 290.0 清风/qingfeng\BR38SC2 验收通过
6 优斯特 009垃圾袋 57 142.5 优斯特/USEIT\009 验收通过
7 颐居雅乐 水龙头冷热精铜主体卫生间洗手盆龙头 卫浴配件 6 390.0 颐居雅乐\面盆龙头 验收通过
8 得力 24815 绒面荣誉证书-8K(红) 奖状/证书 60 480.0 得力/deli\24815 验收通过
9 彩虹 R6807管道疏通剂500g瓶 马桶卫生间厕所管道厨房油污省力疏通剂 31 310.0 彩虹\R6807 验收通过
10 雯萱 木浆海绵擦5片装 29 319.0 雯萱/WENX\雯萱木浆海绵擦 验收通过
11 南孚 5号电池 普通干电池 24 48.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
12 茶花 1728 扫把簸箕组合套装多动向双面用扫把铝管软毛扫帚垃圾铲扫把 15 375.0 茶花\1728 验收通过
13 得力 71501 修正液/修正带/修正贴 5 108.5 得力/deli\71501 验收通过
14 拜格 2件套CJTZ-999蔬果刨丝器/瓜果刀 5 42.0 拜格/BAYCO\CJTZ-999 验收通过
15 304不锈钢勺子长柄汤匙圆头 60 144.0 无品牌\不锈钢勺子 验收通过
16 白雪 155 中性笔 水笔 水性笔 15 165.0 白雪\155 验收通过
17 安格耐特 F2137 铁合金分体羽毛球拍羽毛球拍 26 969.8 安格耐特/Agnite\F2137 验收通过
18 齐心 A1249 档案盒资料文件盒 36 324.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
19 开拓 清洁刀铲刀222473红色黑柄 玻璃清洁器及配件 15 91.5 开拓\222473 验收通过
20 德新康 75%酒精消毒湿巾 9 138.6 德新康\200cm*200cm80片 验收通过
21 得力 0828 办公生活省力型迷你订书机 10 98.5 得力/deli\0828 验收通过
22 得力 0828 办公生活省力型迷你订书机 9 88.65 得力/deli\0828 验收通过
23 回力 HXL867 防水雨靴胶鞋耐磨雨鞋 3 84.0 回力/Warrior\HXL867 验收通过
24 回力 HXL867 防水雨靴胶鞋耐磨雨鞋 9 252.0 回力/Warrior\HXL867 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   李喆 





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