公告摘要
项目编号2501101000019087067
预算金额885.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘杰 来源: 发布时间: 2025-01-22 10:42:44


一、 *采购人名称:邵东市交通运输局

二、 *履约供应商名称:邵东市大禾塘市府星城商行
三、 *采购项目编号:2501101000019087067
四、 *合同编号:57633215
五、 *验收单位:邵东市交通运输局
六、 *验收日期:2025年1月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 307003 100只装218ml 一次性杯子惠享纸杯 配色 (单位:包) 120 1680.0 茶花\307003 验收通过
2 金派 PU/PVC笔记本 软皮面笔记本记事本日记本18-99会议80克纸112张 18-99笔记本1本【颜色随机或留言】 50 1100.0 金派\18-99 验收通过
3 GN-9603K 多功能插座 公牛插座转换器一转二三多孔电源插头多功能插线板面板无线插排 3 105.0 公牛/BULL\GN-9603K 验收通过
4 莱特 通用报销凭证财务办公用品 原始凭证粘贴单 20 60.0 莱特\3016 验收通过
5 三益档案 1808-2 档案袋 牛皮纸1加大加宽A4纸质4cm大容量210g进口纸1808-1投标文件袋办公合同资料袋 200 300.0 三益档案/SANISY\1808-2 验收通过
6 莱特 3004S 莱特费用报销单手写通用差旅费报销凭证纸原始凭证粘贴单报销单据 领据 借据 20 60.0 莱特\3004S 验收通过
7 洁佳康 3575 毛巾/面巾/方巾 超细纤维巾汽车洗车毛巾吸水加厚不掉毛内饰巾抹布 10 80.0 洁佳康\3575 验收通过
8 洁柔 PR078-06 整箱(12提*6包)抽纸 5 1140.0 洁柔/C&S\PR078-06 验收通过
9 乐美惠 手提背心式塑料袋/垃圾袋(红)食品袋 50 301.0 乐美惠\36180 验收通过
10 得力 BR112 A4横版记账凭证封面50套(含包角 )299*212mm 牛皮纸封皮包角装订存档 财务办公用品BR112 10 300.0 得力/deli\BR112 验收通过
11 三益档案 牛皮信封 5 125.0 三益档案/SANISY\1835 验收通过
12 九牧 卫浴五金/挂件 10 150.0 九牧\溢水口下水器 验收通过
13 金士顿(Kingston)DTKN/64GB U盘 4 288.0 金士顿/Kingston\DTKN/64GB 验收通过
14 农夫山泉 饮用天然水550ml 矿泉水/纯净水 40 1520.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水550ml 验收通过
15 先锋取暖器HF951TT-10家用电暖器定时小太阳摇头烤火炉电暖气 5 885.0 先锋\HF951TT-10 验收通过
16 宝克 PC1838 0.7 0.5 1.0mm中性笔 大容量签字笔 磨砂笔杆 水性笔 12 420.0 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘杰







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