公告摘要
项目编号2091101000007949172
预算金额988.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘屹来源: 发布时间: 2023-11-29 15:08:18


一、 *采购人名称:株洲市渌口区渌口镇卫生院

二、 *履约供应商名称:芦淞区印仕佳电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号:2091101000007949172
四、 *合同编号:48836006
五、 *验收单位:株洲市渌口区渌口镇卫生院
六、 *验收日期:2023年11月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 百旺 A4 80G 打印/复印纸 24 5400.0 百旺/APRIL\A4 80G 验收通过
2 晨光 AGPA9204 中性笔 760 1520.0 晨光/M&G\AGPA9204 验收通过
3 维达 V2239 抽纸 7 896.0 维达/Vinda\V2239 验收通过
4 晨光 AWT90939 资料册 94 1551.0 晨光/M&G\AWT90939 验收通过
5 科密 碎纸机配件刀头 1 260.0 科密/COMET\黑金刚 验收通过
6 奔图 PANTUM 其它配件 3 840.0 奔图 PANTUM\3305DN 验收通过
7 惠普 打字机/配件 2 970.0 惠普/HP\4004DN 验收通过
8 兰韵/lanyun LY-LJ2451自动复位粉盒用联想M7455DNF粉盒m7400pro墨盒M7605D打印机碳粉M7615DNA 7 1120.0 兰韵/lanyun\LY-LJ2451自动复位粉盒 验收通过
9 良奥 笔记本配件笔记本屏 2 1160.0 良奥\E40-80 验收通过
10 普联 网络配件 6 510.0 普联/TP-Link\5200 验收通过
11 绿联 网络配件VGA切换器 4 720.0 绿联/Ugreen\无型号 验收通过
12 佳能IP2780IP2788MP258MP259 MP236 MP288进纸器 进纸组件 搓纸器 3 780.0 佳能/Canon\2780 验收通过
13 优越者(UNITEK)USB分线器3.0 高速HUB集线器扩展坞 笔记本电脑一拖四usb扩展器 12 540.0 优越者/UNITEK\一拖四 验收通过
14 惠普1005进纸组件上纸器 卷纸滚轮 3 600.0 HP\1005 验收通过
15 晨光/M&G K35中性笔 黑色0.5MM12支/盒 400 1000.0 晨光/M&G\K35 验收通过
16 晨光/M&G Q7中性笔0.5子弹头 916 1374.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
17 晨光/M&G AGP13604中性笔1.0签字笔 332 830.0 晨光/M&G\AGP13604 验收通过
18 得力7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) 100 988.0 得力/deli\7901 验收通过
19 得力7652无线本笔记本作业本(混)-50页-A5(本) 150 426.0 得力/deli\7652 验收通过
20 得力 8005 切纸机 250x250mm(10x10) (单位:把) 咖啡 1 79.98 得力/deli\8005 验收通过
21 得力9385三联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 100 235.0 得力/deli\9385 验收通过
22 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 38 536.18 得力/deli\9560 验收通过
23 得力 7599 聘书 12k/OPP袋装 (单位:本) 红色 30 353.1 得力/deli\7599 验收通过
24 得力9388二联送(销)货单据(黄)130*175mm财务单据(本) 100 424.0 得力/deli\9388 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘屹







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