中标
株洲市渌口区渌口镇卫生院关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
353.10元
项目地址
湖南省
发布时间
2023/11/29
公告摘要
公告正文
发布人: 刘屹来源: 发布时间: 2023-11-29 15:08:18
一、 *采购人名称:株洲市渌口区渌口镇卫生院
二、 *履约供应商名称:芦淞区印仕佳电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号:2091101000007949172
四、 *合同编号:48836006
五、 *验收单位:株洲市渌口区渌口镇卫生院
六、 *验收日期:2023年11月29日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:刘屹
一、 *采购人名称:株洲市渌口区渌口镇卫生院
二、 *履约供应商名称:芦淞区印仕佳电脑耗材经营部
三、 *采购项目编号:2091101000007949172
四、 *合同编号:48836006
五、 *验收单位:株洲市渌口区渌口镇卫生院
六、 *验收日期:2023年11月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 百旺 A4 80G 打印/复印纸 | 24 | 5400.0 | 百旺/APRIL\A4 80G | 验收通过 | |
2 | 晨光 AGPA9204 中性笔 | 760 | 1520.0 | 晨光/M&G\AGPA9204 | 验收通过 | |
3 | 维达 V2239 抽纸 | 7 | 896.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
4 | 晨光 AWT90939 资料册 | 94 | 1551.0 | 晨光/M&G\AWT90939 | 验收通过 | |
5 | 科密 碎纸机配件刀头 | 1 | 260.0 | 科密/COMET\黑金刚 | 验收通过 | |
6 | 奔图 PANTUM 其它配件 | 3 | 840.0 | 奔图 PANTUM\3305DN | 验收通过 | |
7 | 惠普 打字机/配件 | 2 | 970.0 | 惠普/HP\4004DN | 验收通过 | |
8 | 兰韵/lanyun LY-LJ2451自动复位粉盒用联想M7455DNF粉盒m7400pro墨盒M7605D打印机碳粉M7615DNA | 7 | 1120.0 | 兰韵/lanyun\LY-LJ2451自动复位粉盒 | 验收通过 | |
9 | 良奥 笔记本配件笔记本屏 | 2 | 1160.0 | 良奥\E40-80 | 验收通过 | |
10 | 普联 网络配件 | 6 | 510.0 | 普联/TP-Link\5200 | 验收通过 | |
11 | 绿联 网络配件VGA切换器 | 4 | 720.0 | 绿联/Ugreen\无型号 | 验收通过 | |
12 | 佳能IP2780IP2788MP258MP259 MP236 MP288进纸器 进纸组件 搓纸器 | 3 | 780.0 | 佳能/Canon\2780 | 验收通过 | |
13 | 优越者(UNITEK)USB分线器3.0 高速HUB集线器扩展坞 笔记本电脑一拖四usb扩展器 | 12 | 540.0 | 优越者/UNITEK\一拖四 | 验收通过 | |
14 | 惠普1005进纸组件上纸器 卷纸滚轮 | 3 | 600.0 | HP\1005 | 验收通过 | |
15 | 晨光/M&G K35中性笔 黑色0.5MM12支/盒 | 400 | 1000.0 | 晨光/M&G\K35 | 验收通过 | |
16 | 晨光/M&G Q7中性笔0.5子弹头 | 916 | 1374.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
17 | 晨光/M&G AGP13604中性笔1.0签字笔 | 332 | 830.0 | 晨光/M&G\AGP13604 | 验收通过 | |
18 | 得力7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 100 | 988.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
19 | 得力7652无线本笔记本作业本(混)-50页-A5(本) | 150 | 426.0 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
20 | 得力 8005 切纸机 250x250mm(10x10) (单位:把) 咖啡 | 1 | 79.98 | 得力/deli\8005 | 验收通过 | |
21 | 得力9385三联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 100 | 235.0 | 得力/deli\9385 | 验收通过 | |
22 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 38 | 536.18 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
23 | 得力 7599 聘书 12k/OPP袋装 (单位:本) 红色 | 30 | 353.1 | 得力/deli\7599 | 验收通过 | |
24 | 得力9388二联送(销)货单据(黄)130*175mm财务单据(本) | 100 | 424.0 | 得力/deli\9388 | 验收通过 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:刘屹
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