公告摘要
项目编号2961451000000695506
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市第六十三中学 

二、    *履约供应商名称:  合肥博克体育器材有限公司 

三、    *采购项目编号:  2961451000000695506  

四、    *合同编号:   30931120 

五、    *验收单位:  合肥市第六十三中学 

六、    *验收日期:  2025年1月22日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 惠普 W2080A/118A 硒鼓 2 630.0 惠普/HP\W2080A/118A 验收通过
2 得力 书法纸 10 85.0 得力/deli\2314 验收通过
3 维达 V4073 卷筒纸 3 102.0 维达/Vinda\V4073 验收通过
4 万利达 SP390 小蜜蜂扩音器 1 115.0 万利达/MALATA\SP390 验收通过
5 得力 DBH-388AT 粉盒 3 213.0 得力/deli\DBH-388AT 验收通过
6 南孚 5号碱性电池 普通干电池 24 60.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
7 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 24 60.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
8 维达 v2219 抽纸 10 175.0 维达/Vinda\v2219 验收通过
9 金士顿 DTL+(32G) U盘 4 152.0 金士顿/Kingston\DTL+(32G) 验收通过
10 得力 2800 翻页激光笔 1 118.0 得力/deli\2800 验收通过
11 得力 5830 文件袋 20 100.0 得力/deli\5830 验收通过
12 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾 6 75.0 洁丽雅/grace\7050 验收通过
13 得力 5623ES 档案盒 10 90.0 得力/deli\5623ES 验收通过
14 美的 HJ1705 烧水壶 1 95.0 美的/Midea\HJ1705 验收通过
15 得力 30404 双面胶带 20 40.0 得力/deli\30404 验收通过
16 得力 3306 PU/PVC笔记本 10 210.0 得力/deli\3306 验收通过
17 得力 S20 中性笔 4 80.0 得力/deli\S20 验收通过
18 清水 MS-3072 热水瓶 1 68.0 清水\MS-3072 验收通过
19 得力 A4粉色复印纸卡纸 4 50.0 得力/deli\83636 验收通过
20 晨光 文件袋 20 100.0 晨光/M&G\ADM95077 验收通过
21 汉王 手写输入板/绘图板 1 338.0 汉王/Hanvon\易教2.0 验收通过
22 大卫 旋转拖把 1 260.0 大卫\D5 验收通过
23 罗技G G710+ 键盘 1 370.0 罗技G\G710+ 验收通过
24 得力 33485 打印/复印纸 2 400.0 得力/deli\33485 验收通过
25 得力 0018 回形针座/盒 5 90.0 得力/deli\0018 验收通过
26 环杰 拖把配件 5 45.0 环杰\ZR-201 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0117005027 





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