公告摘要
项目编号2471101000000827786
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张顺超来源: 发布时间: 2023-03-03 17:08:49


一、 *采购人名称:长沙市长郡天心实验学校

二、 *履约供应商名称:长沙市芙蓉区浚隆百货商行
三、 *采购项目编号:2471101000000827786
四、 *合同编号:43464987
五、 *验收单位:长沙市长郡天心实验学校
六、 *验收日期:2023年3月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 俊勤 JQCJM铁撮箕 90 1242.0 俊勤\JQCJM 验收通过
2 得力 9848 四栏文件栏 20 550.0 得力/deli\9848 验收通过
3 得力 8563 黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒) 10 140.0 得力/deli\8563 验收通过
4 汉医 十年艾条 80 520.0 汉医\10年艾条 验收通过
5 晨光(M&G)风速Q7中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 12支装/盒 516 516.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
6 晨光(M&G)风速Q7中性笔签字笔水性笔 办公商务学习签字笔0.5mm 黑色 12支装/盒 516 516.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
7 马克笔 得力 6824 双头记号笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 120 300.0 得力/deli\6824 验收通过
8 维达 V2240 抽纸 L号大号3层120抽取式面巾纸 餐巾纸 整箱12提48包 24 444.0 维达/Vinda\V2240 验收通过
9 俊勤 抹布 50条/包 300 1740.0 俊勤\抹布 验收通过
10 得力 别针/回形针/大头针 0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) 150 375.0 得力/deli\0018 验收通过
11 8565 得力8565-5#黑色长尾票夹19mm筒装(黑)(40只/筒) 100 1050.0 得力/deli\8565 验收通过
12 得力 5505 文件袋 600 900.0 得力/deli\5505 验收通过
13 晨光 AGR67098 陶瓷球珠子弹头Q7风速替芯水笔芯中性笔芯 132mm适用于拔帽款 0.5【20支/盒】 6000 4800.0 晨光/M&G\AGR67098 验收通过
14 晨光 AGR67098 陶瓷球珠子弹头Q7风速替芯水笔芯中性笔芯 132mm适用于拔帽款 0.5【20支/盒】 6000 4800.0 晨光/M&G\AGR67098 验收通过
15 百利文Q310 F287A-18抽杆夹 10mm 10个/包 520 780.0 百利文\F287A-18 验收通过
16 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 120 180.0 得力/deli\0012 验收通过
17 得力 5683 档案盒(蓝) 60 750.0 得力/deli\5683 验收通过
18 得力7092固体胶(白)(只) 120 300.0 得力/deli\7092 验收通过
19 财兴50200胶带 5.0*200m透明胶带 宽胶带快递打包封箱胶带 100 1200.0 财兴\财兴50200 验收通过
20 俊勤胶手套 JQ1105 200 1600.0 俊勤\俊勤JQ1105 验收通过
21 VS4490 卷筒纸 维达/Vinda) V4490 商用大盘纸 3层180米*12卷 2 396.0 维达/Vinda\VS4490 验收通过
22 俊勤 JQ33 硬毛扫把 JQ33单个家用学校扫帚软毛环卫宿舍塑料 200 1500.0 俊勤\JQ33 验收通过
23 俊勤 120 棉拖把 220 3630.0 俊勤\120 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张顺超







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