公告摘要
项目编号2221451000000140407
预算金额90.00元
招标公司亳州学院
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州学院 
二、    *履约供应商名称:  亳州市今桢商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2221451000000140407  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  亳州学院 
六、    *验收日期:  2023年6月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶叶 绿茶500g /盒 3 780.0 无品牌\茶叶 验收通过
2 衣架 衣架 落地衣帽架挂衣架 3 285.0 无品牌\衣架 验收通过
3 平板小推车 1 300.0 无品牌\推车 验收通过
4 晨光 GP1115 0.7mm中性笔 经典子弹头签字笔 水笔 12支/盒 3 60.0 晨光/M&G\GP1115 验收通过
5 得力 19211 纸杯 3 27.0 得力/deli\19211 验收通过
6 金号 G6572WH 素色洗脸巾 毛巾 3 45.0 金号\G6572WH 验收通过
7 得力 5681 5.5CM档案盒 20 260.0 得力/deli\5681 验收通过
8 清风 金装抽纸三层150抽 抽纸 10 150.0 清风/qingfeng\M码原木纯品金装3层150抽 验收通过
9 得力 彩色长尾夹票夹 2#大号金属燕尾夹票据文件夹子 3 36.0 得力/deli\2# 验收通过
10 晨光 ASS91320 美工刀 4 24.0 晨光/M&G\ASS91320 验收通过
11 得力 0012 订书钉 12# 10盒装 6 60.0 得力/deli\0012 验收通过
12 得力 0414 订书机 12#订书器 中缝装订 办公用品 3 45.0 得力/deli\0414 验收通过
13 得力 7303 胶水 学习办公通用胶水 12只装 3 9.0 得力/deli\7303 验收通过
14 晨光 ASGN7102 固体胶 高粘度 胶棒 3 9.0 晨光/M&G\ASGN7102 验收通过
15 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 3 18.0 舒肤佳/safeguard\纯白清香型香皂 验收通过
16 滴露 健康抑菌滋润倍护洗手液 500g 洗手液 3 69.0 滴露/Dettol\健康抑菌滋润倍护洗手液 500g 验收通过
17 得力 5309 A4文件夹双夹 学生试卷资料夹活页夹办公用品 6 66.0 得力/deli\5309 验收通过
18 垃圾桶 3 45.0 无品牌\垃圾桶 验收通过
19 得力 三层金属文件盘 桌面收纳文件架/资料架/文件篮 3 165.0 得力/deli\9181 黑色 验收通过
20 晨光 ASS91467 办公家用生活剪刀 3 15.0 晨光/M&G\ASS91467 验收通过
21 尔蓝 海绵拖把 2 70.0 尔蓝\AL-JM15 验收通过
22 垃圾袋 6 36.0 无品牌\垃圾袋1 验收通过
23 天喜 TBB133-3200 热水瓶 茶瓶 3 165.0 天喜\TBB133-3200 验收通过
24 晨光 A4纸打印复印纸70克 蓝晨光 2 340.0 晨光/M&G\A4 70g 验收通过
25 家杰优品 JJ-S106 套扫 扫把簸箕套装 2 50.0 家杰优品\JJ-S106 验收通过
26 维达 V4459 无芯超韧卷纸实心卫生纸 10 300.0 维达/Vinda\V4459 验收通过
27 得力 9200 创意金属网纹办公笔筒 多功能七格桌面收纳摆件 办公用品 3 90.0 得力/deli\9200 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   郝桂宏
返回顶部