公告摘要
项目编号2941451000000138539
预算金额80.00元
招标联系人-
中标公司合肥文语商贸有限公司250.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市公安局蜀山分局 
二、    *履约供应商名称:  合肥文语商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2941451000000138539  
四、    *合同编号:   30400189 
五、    *验收单位:  合肥市公安局蜀山分局 
六、    *验收日期:  2023年6月14日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 喜格丽 D-6W 灭蝇灯 灭蚊灯 5 340.0 喜格丽\D-6W 验收通过
2 500ml绿萝营养液通用型植物花肥料 家居饰品 1 7.3 无品牌\500ml 验收通过
3 天女花 平板纸卫生纸家用草纸厕纸手纸刀切纸 其它纸 4 356.0 天女花\YdQZYp919 验收通过
4 得力/deli 得力 0018 回形针 别针/回形针/大头针 2 31.6 得力/deli\0018 验收通过
5 得力/deli 得力 19207 竹纤维纸杯(250ml)(本色)(50只/包) 40 352.0 得力/deli\19207 验收通过
6 得力/deli 得力 30201 胶带 48mmx40y 6卷/筒 胶带/胶纸/胶条 2 30.0 得力/deli\30201 验收通过
7 正点/NOON 正点 A07 蚊香/蚊香液 20 80.0 正点/NOON\A07 验收通过
8 长城 钢丝球金属钢丝球洗碗球去油污 清洁球 30 30.0 长城\清洁球 验收通过
9 得力 S656 中性笔水笔签字笔 碳素笔宝珠/走珠/签字笔 10 250.0 得力/deli\S656 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   邵萍
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