公告摘要
项目编号2221101000015088212
预算金额96.00元
招标联系人温娟18999709651
中标公司奎屯明宏商行
中标联系人-
公告正文
一、采购人名称: 奎屯市第一高级中学    
二、供应商名称: 奎屯明宏商行 
三、采购项目名称: 奎屯市第一高级中学网上超市项目 
四、采购项目编号: 2221101000015088212 
五、合同编号: 11N76680257620245803 
六、合同内容:
       
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 九月 脸盆 直径30CM塑料盆/1只 九月直径30CM塑料盆/1只 50.00 8 400
2 九月 脸盆 直径38.5CM塑料盆/1个 九月直径38.5CM塑料盆/1个 1.00 10 10
3 罗马仕 CB4031 手机数据线-1.5m数据线 罗马仕/ROMOSSCB4031 50.00 9 450
4 得力 3692 鼠标垫/贴/腕垫-鼠标垫 得力/deli3692 180.00 3 540
5 姚记 扑克-掼蛋扑克牌 姚记扑克牌 4.00 8 32
6 得力 PP800-k1-KL 文件夹-红色文件夹 得力/deliPP800-k1-KL 5.00 10 50
7 晨光 ARP48301 中性笔-直液式中性笔 晨光/M&GARP48301 90.00 24 2160
8 冰禹 彩色粉笔 粉笔-彩色 冰禹彩色粉笔 10.00 300 3000
9 得力 SE151 替芯/铅芯-红色中性笔笔芯 得力/deliSE151 96.00 20 1920
10 百果园 新鲜水果-西瓜 百果园西瓜 公斤 1000.00 1.3 1300
11 有美 洗厕刷 刷子 有美洗厕刷 6.00 6 36
12 广博 FX-32 胶带/胶纸/胶条(高透明宽胶带) 广博/GuangboFX-32 10.00 6.5 65
13 上汇 0052 票夹/长尾夹 长尾夹 燕尾夹票据夹 上汇/SHANGHUI0052 4.00 24 96
14 晨光 ASGN7108 胶棒 固体胶 晨光/M&GASGN7108 2.00 60 120
15 内野 HUH22789Z 毛巾/面巾/方巾 毛巾 内野HUH22789Z 2.00 18 36
16 宝克 PS2520 替芯/铅芯 中性笔芯 宝克/BaokePS2520 50.00 20 1000
17 斧头牌 去污粉500g 去污粉/剂 斧头牌/AXE去污粉500g 2.00 60 120
18 公牛 GN-316 长线插座5米超长插排家用插板多功能电源延长线插线板加长排插/拖线板/电插板/接线板 公牛/BULLGN-316 4.00 110 440
19 晨光 ABS92794 别针/回形针/大头针 文具3#镀镍回形针金属防锈曲别针办公用品100枚/盒10盒装 晨光/M&GABS92794 4.00 1 4
20 晨光 APYSL59Q B5/100张胶套本 记事本笔记本子 晨光/M&GAPYSL59Q 80.00 10 800
21 安赛瑞 24378 水桶 大水桶 安赛瑞24378 50.00 58 2900
22 子弹头 TS-8691 电源插座 插板 子弹头TS-8691 10.00 45 450
23 金为 12K聘书芯 12K聘书芯 金为12K聘书芯 50.00 1 50
24 晨鸣 封皮纸 晨鸣/CHENMING0354 8.00 20 160
25 白象线手套/1双 白象线手套/1双 白象白象线手套/1双 30.00 2 60
26 易游 87 家居饰品 粘钩/1板3个 易游87 10.00 4 40
27 子弹头 4.8米子弹头插板 子弹头3*4.8 10.00 60 600
28 得力 33006 胶带/胶纸/胶条 得力/deli33006 20.00 1 20
29 正彩 桌签 正彩/ZNCI5123 10.00 11 110
30 利得 平口90cm*110cm 垃圾袋 利得平口90cm*110cm 10.00 25 250
31 欧标 B2197 文件袋-按扣袋 欧标B2197 30.00 2.5 75
32 妙洁 0601 垃圾袋36# 妙洁/magic0601 5.00 6 30
33 递乐 5313 旗帜-2*国旗 递乐5313 4.00 56 224
34 统一 茶类饮料-绿茶 统一统一绿茶 20.00 54 1080
35 心相印 T2125 抽纸 心相印/Mind Act Upon MindT2125 1.00 24 24
36 得力 口取纸 得力/deli70656 2.00 20 40
37 汰渍 净白去渍原味洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 汰渍/Tide净白去渍原味洗衣粉 1.00 50 50
38 公牛 GN-ET7 电工胶带 公牛/BULLGN-ET7 10.00 2 20
39 得力 0012· 订书钉 得力/deli0012· 1.00 15 15
40 飞雕 其它插座 插座 飞雕插座 10.00 13 130
41 电蚊香片/1盒,一盒36片 无品牌电蚊香片/1盒,一盒36片 1.00 10 10
42 七彩绚丽 180克封皮纸/100张一包 180克封皮纸/100张一包 七彩绚丽180克封皮纸/100张一包 2.00 28 56
43 姚记 扑克牌/1付 姚记扑克牌/1付 10.00 2.5 25
44 10A二相插头/1只 魔典10A二相插头/1只 10.00 3.5 35
45 跃强背心式宽度32CM食品袋/30个1把 跃强宽度32CM食品袋/30个1把 4.00 4 16
46 好媳妇 好媳妇/AGW138胶棉拖把 海绵拖把 好媳妇AGW138 2.00 75 150
47 方拖把桶/1个 华丁方拖把桶/1个 2.00 35 70
48 七色风 高把铁簸箕/1只 七色风高把铁簸箕/1只 50.00 11 550
49 雅特利钢丝球 雅均雅特利钢丝球 75.00 2 150

 
服务要求或标的基本概况:  
七、其它事项:
       无 
八、联系方式
  1、 采购人名称: 奎屯市第一高级中学 
        联系人: 温娟 
        联系电话: 18999709651 
        传真:  
        地址: 奎屯市阿克苏西路24号 
   2、运维公司名称: 政采云有限公司 
        联系人: 客服人员 
        联系电话: 400-881-7190 
        传真: 0571-28215512 
        地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 
   3、同级政府采购监督管理部门名称:  
        联系人:  
        监督投诉电话:  
        传真:  
        地址:  
附件信息:
关于办公用品网上超市合同(11N76680257620245803).pdf
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