公告摘要
项目编号2631101000003367179
预算金额83.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 谭雅文来源: 发布时间: 2023-10-09 10:44:55


一、 *采购人名称:常德市武陵区环境卫生服务中心

二、 *履约供应商名称:武陵区开创文体用品商店
三、 *采购项目编号:2631101000003367179
四、 *合同编号:45353206
五、 *验收单位:常德市武陵区环境卫生服务中心
六、 *验收日期:2023年10月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 Z7503 打印/复印纸 1 200.0 得力/deli\Z7503 验收通过
2 便签本/便条纸/N次贴 得力 7156 彩色记事贴便签纸便利贴 (混) (单位:包) 1 2.3 得力/deli\7156 验收通过
3 无印良品按动中性笔 水笔 10 150.0 无印良品\无印良品按动中性笔 黑/红 验收通过
4 心相印/Mind Act Upon Mind DT15130抽纸 软抽纸 6包装 12提/箱 3 54.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130抽纸 验收通过
5 得力6003剪刀(混)(把) 1 8.0 得力/deli\6003 验收通过
6 汉医 温灸纯艾灸条 10支/盒 4 32.0 汉医\汉医 温灸纯艾灸条 10支/盒 验收通过
7 F 漆布订本账本25K 16K现金日记账 银行存款账 总分类账 1 18.0 F\漆布订本账本25K 16K 现金日记账 银行存款账 总分类账 验收通过
8 闪迪(SanDisk)酷铄(CZ73) 金属U盘 USB3.0 银色 1 50.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
9 西玛A4横版费用报销单8806原始单据粘贴单50张/本5本/包 210*297mm 1 48.0 西玛/CIMA\西玛A4横版费用报销单8806原始单据粘贴单50张/本5本/包 210*297mm 验收通过
10 卡式. 炉气(单位:瓶) 10 100.0 岩谷\卡式. 炉气(单位:瓶) 验收通过
11 雅格D006 电蚊拍 4 260.0 雅格/YAGE\006 验收通过
12 茶花/CHAHUA 淘气狗粘钩(1*2)29621K 4 36.0 茶花\29621 验收通过
13 得力7651办公用品文具笔记本本子A5 10 32.0 得力/deli\7651 验收通过
14 卡西欧/Casio GZ-12S电子计算器 1 83.0 卡西欧/Casio\GZ-12S 验收通过
15 枪手杀虫气雾剂 杀虫剂 灭害灵 2 50.0 枪手/GUNNER\600ml 验收通过
16 开普特 扫把簸箕套装 1 45.0 开普特/KPT\9070 验收通过
17 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
18 心相印140G卷纸 12 312.0 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2712 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:谭雅文







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