公告摘要
项目编号2941101000015872168
预算金额94.40元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 龙建军 来源: 发布时间: 2024-11-04 15:54:19


一、 *采购人名称:凤凰县阿拉学区

二、 *履约供应商名称:凤凰县阿拉成美百货批发部
三、 *采购项目编号:2941101000015872168
四、 *合同编号:55137271
五、 *验收单位:凤凰县阿拉学区
六、 *验收日期:2024年11月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 8K 70G 4包 打印/复印纸 岳阳楼8K 70G 4包/箱 20 3300.0 岳阳楼\8K 70G 4包 验收通过
2 光辉 洗衣粉 去污粉/剂 1.028kg光辉无磷配方洗衣粉 50 500.0 光辉\光辉 洗衣粉 验收通过
3 图形品牌 奖状 奖状 8K/A4/16K 400 400.0 图形品牌\奖状 验收通过
4 天卓 便利贴 10 35.0 天卓/TIZO\TQZ94110 验收通过
5 得力 板擦 40 220.0 得力/deli\7840 验收通过
6 华格立 FB-45 电风扇 2 336.0 华格立\FB-45 验收通过
7 加厚烤火罩,烤火被 3 384.0 图形品牌\70X70 验收通过
8 牛筋塑料桶,泥桶,粪桶 30 624.0 图形品牌\79 验收通过
9 文谷100页资料册 20 592.0 文谷\A4/100页 验收通过
10 启恒12k荣誉证书 150 1440.0 启恒\12k 验收通过
11 不锈钢口杯 30 240.0 图形品牌\8cm 验收通过
12 防水围裙 20 240.0 图形品牌\110x75 验收通过
13 环美32K200型中性硬抄 300 1560.0 环美\HM200-01 验收通过
14 胶王8100收纳储物箱 7 442.4 图形品牌\8100 验收通过
15 竹木砧板 7 246.4 图形品牌\50x35 验收通过
16 不锈钢菜刀 5 260.0 十八子作\S2504-A 验收通过
17 洗碗布 300 720.0 图形品牌\30x36 验收通过
18 南孚电池 2 270.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
19 耐宝三段式羽毛球 2 94.4 图形品牌\痴3 验收通过
20 华士HP668羽毛球拍 5 712.0 华士牌\HP668 验收通过
21 胶王0525垃圾桶 60 475.2 图形品牌\0525 验收通过
22 中美3589雨靴 24 864.0 图形品牌\3589 验收通过
23 拖把 200 2880.0 图形品牌\圆头,宽35cm-60cm 验收通过
24 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 24 192.0 帮洁\强力去垢亮洁900g 验收通过
25 汇邦 防护检查手套 200 400.0 汇邦\汇邦 防护检查手套 验收通过
26 立白新金桔洗洁精1kg加量120g 35 350.0 立白/Liby\新金桔 1.12kg 验收通过
27 成佳 CJ-1125 记事本 110 1100.0 成佳\CJ-1125 验收通过
28 知心 2501 0.5mm中性笔 20 360.0 知心\2501 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:龙建军







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