公告摘要
项目编号2841101000015596400
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 财务股 来源: 发布时间: 2024-10-23 16:17:59


一、 *采购人名称:安乡县交通运输局

二、 *履约供应商名称:安乡县文武堂文化用品店
三、 *采购项目编号:2841101000015596400
四、 *合同编号:54789653
五、 *验收单位:安乡县交通运输局
六、 *验收日期:2024年10月23日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清道王 芳香球 1 450.0 清道王\芳香球 验收通过
2 穗之语 测距轮 2 856.0 穗之语\2054041018166607 验收通过
3 道顿 封面纸 5 125.0 道顿/DOCON\封 面 纸 验收通过
4 KYL 国旗2号 1 35.0 KYL\KYL1002 验收通过
5 美的 BG-F1 电风扇 1 328.0 美的\BG-F1 验收通过
6 得力 33107 水笔 12 432.0 得力/deli\33107 验收通过
7 得力 22013 会计凭证装订 100 400.0 得力/deli\22013 验收通过
8 A4 70g 8包装 打印/复印纸 新好复印纸 1 228.0 新好/SOHO\A4 70g 8包装 验收通过
9 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 10 150.0 晨光/M&G\ABS916Y6 验收通过
10 得力 5538 得力5538抽杆夹(混)(只) 40 80.0 得力/deli\5538 验收通过
11 XYBP 台签 10 130.0 XYBP\102 验收通过
12 超威 蚊香 5 90.0 超威\无型号 验收通过
13 得力 文件盒 40 600.0 得力/deli\5624SE 验收通过
14 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 5 15.0 得力/deli\7382 验收通过
15 晨光 113 会议记录本 30 900.0 晨光/M&G\113 验收通过
16 闪迪 X40 U盘 3 474.0 闪迪/Sandisk\X40 验收通过
17 齐心 A4透明纽扣袋 120 228.0 齐心/Comix\033 验收通过
18 齐心 B3088 订书机 3 86.4 齐心/Comix\B3088 验收通过
19 白雪 水笔 40 960.0 白雪\01 验收通过
20 枪手 杀虫剂 15 300.0 枪手/GUNNER\51 验收通过
21 铆管 3 294.0 得力\02 验收通过
22 张小泉 SS-140 剪刀 4 76.0 张小泉\SS-140 验收通过
23 晨光ABS92628订书钉 12 111.96 晨光/M&G\ABS92628 验收通过
24 晨光A4钢制切纸刀ASSN2205 1 119.5 晨光/M&G\ASSN2205 验收通过
25 晨光ARC92554碱性5号电池(2粒吸卡) 60 266.4 晨光/M&G\ARC92554 验收通过
26 晨光秒干印台(大)AYZ97525 5 46.45 晨光/M&G\AYZ97525 验收通过
27 晨光快干印台(透明双色)AYZ97514 5 71.95 晨光/M&G\AYZ97514 验收通过
28 晨光透气单层网纱A5拉链袋ADMN4288 20 127.0 晨光/M&G\ADMN4288 验收通过
29 晨光18mm美工刀推锁ASS91322 1 4.32 晨光/M&G\ASS91322 验收通过
30 晨光 GP1350 中性笔 20 69.0 晨光/M&G\GP1350 验收通过
31 晨光高级原子印油(红)AYZ97508A 5 15.5 晨光/M&G\AYZ97508 验收通过
32 晨光EVA磨砂A4拉边袋ADMN4280 60 299.4 晨光/M&G\ADMN4280 验收通过
33 晨光 ARC92557 7号碱性电池 60 501.0 晨光/M&G\ARC92557 验收通过
34 晨光A5无线装订本60页雅致办公APYJS550 10 37.1 晨光/M&G\APYJS550 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:财务股







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