招标
山西银行2022年内部控制外部审计项目供应商征集公告
金额
-
项目地址
山西省
发布时间
2023/04/13
公告摘要
项目编号-
预算金额-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间2023/04/17
公告正文
<<<<<< 山西银行股份有限公司拟开展2022年内部控制外部审计项目采购事宜,现公开征集供应商,欢迎符合要求的供应商提交申请材料。征集公告如下:  一、基本信息  (一)项目名称  山西银行2022年内部控制外部审计项目  (二)项目基本情况  为符合监管要求,我行拟聘请符合要求的会计师事务所为我行内部控制外部审计服务商。  二、工作范围、内容等  根据国家法律法规、规范性文件和银行业监管要求,以及招标人风险状况、管理需要,制定内控审计工作方案,并按照招标人批准的内控审计工作方案,进行全面的内部控制审计,即对招标人所有业务活动的内部控制,包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素进行的全面审计。  三、工作期限及方式  投标供应商需在签订合同3个月内完成项目审计,出具符合监管要求的审计报告,并负责后续监管部门针对报告内容的答疑工作。  四、潜在供应商资质要求  1.投标人须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、有固定经营场所、具有与本项目相关的审计等经营范围,需提供企业经营执照、会计师事务所执业证书等有关资质文件。  2.具有银行内部控制审计、评价或咨询工作经验(本项目只接受投标人的资质和业绩)。  3.具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大质量问题和不良记录,具备承当相应审计风险的能力;近三年(2020年1月1日起至今)未因违法违规行为被财政部、省级财政部门或其他相关部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部分或全部业务、吊销有关执业许可和撤销会计师事务所等行政处罚,近三年(2020年1月1日起至今)未因审计质量等问题被国家相关主管部门给予警告或通报批评两次(含)以上,近三年(2020年1月1日起至今)没有因行贿犯罪被相关部门给予处罚或通报的记录。  4.财务状况良好,具有履行合同的能力,合法合规经营,具有良好的商业信用和行业信誉,具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定。  5.能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全。  6.以上3-5条需出具承诺书承诺满足其要求。  7.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。  8.法定代表人(单位负责人)为同一人或者在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目的投标。  9.本次招标不接受联合体投标。  五、报名时需提交的资料  (一)营业执照、会计师事务所执业证书、承诺书、基本账户信息、“信用中国”网站查询未列入失信被执行人名单截图、“国家企业信用信息公示系统”未列入失信企业名单截图。  (二)法定代表人授权书、法定代表人及被授权人身份证。  (三)联系人姓名、联系电话、电子邮箱、地址。  (四)其他供应商认为需要提供的资料。  注:  1.上述资料均需提供加盖公章的扫描件。如有缺漏,采购人将拒绝接收其报名。采购人仅对供应商报名资料进行审查,符合要求的合格供应商将有机会参与本项目的采购。  2.采购人视上述材料为不涉密材料,所有供应商资料不予退还。  六、提交资料时间、方式  (一)提交时间:2023年4月13日—2023年4月17日  (二)提交方式:邮箱zhangtaohui@shanxibank.com邮件名称:项目名称+供应商全称。  联系人及联系方式:张女士< 18634266565  七、注意事项  (一)本次征集报名不收取供应商任何费用。  (二)供应商对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料,自动丧失本项目的参与资格,且将被列入我行供应商黑名单。  (三)符合本公告报名条件的供应商,按时提交合格报名资料。  (四)我行有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。  (五)下载《报名登记表》进行填写,随其他资料一并提交到指定邮箱。
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