公告摘要
项目编号1499374000010994006
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王伟来源: 发布时间: 2023-10-28 16:58:34


一、 *采购人名称:天元区隆兴社区

二、 *履约供应商名称:株洲市天元区长江南路金锦百货商场
三、 *采购项目编号:1499374000010994006
四、 *合同编号:35722631
五、 *验收单位:天元区隆兴社区
六、 *验收日期:2023年10月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 双面胶 100 200.0 其他家\双面胶 验收通过
2 透明胶带 大卷宽透明胶 5 60.0 其他家\宽透明胶 验收通过
3 涂改液 修正液 20 100.0 得力/deli\NO-7200 验收通过
4 一次性杯子 冷热两用 环保纸杯 食品用:245ml 100只装 单位:包 5 57.5 A\环保纸杯 验收通过
5 得力橡皮擦 单位:个 20 30.0 得力/deli\7535 验收通过
6 晨光95394档案盒75mmA4文件盒塑料盒 单位:个 20 320.0 晨光/M&G\ADM95394 验收通过
7 汇歌A4纽扣袋透明文件袋 单位:个 100 100.0 其他家\A4纽扣袋 验收通过
8 晨光(M&G) 新锐派A4资料夹PP材质文件夹弹力夹单强力夹长押夹双强力板夹+插页袋 长押+板夹 20 200.0 晨光/M&G\ADM95087 验收通过
9 晨光/M&G 818中性笔芯 50 50.0 晨光/M&G\818 验收通过
10 晨光城市中性笔 AGPK3704 黑色0.5mm水性签字笔 单位:盒 10 280.0 晨光/M&G\AGPK3704 红色 验收通过
11 晨光多功能复印纸A470g平滑不渗墨 8包/件 单位:包 24 672.0 晨光/M&G\晨光A470g 验收通过
12 得力0325订书机12号标准款 单位:个 4 60.0 得力/deli\NO-0325 验收通过
13 怡宝纯净水555ml*24瓶整箱装天然饮用水矿泉水 8 288.0 怡宝/C'estbon\555ml24瓶 验收通过
14 得力7302液体胶(无色)(瓶) 10 20.0 得力/deli\7302 验收通过
15 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) 5 90.0 得力/deli\8553 验收通过
16 得力0025回形针曲别针(100枚/盒) 20 53.4 得力/deli\0025 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王伟







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