公告摘要
项目编号2411451000000415079
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市镜湖区张家山街道办事处 
二、    *履约供应商名称:  芜湖市远飞电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号:  2411451000000415079  
四、    *合同编号:   30667956 
五、    *验收单位:  芜湖市镜湖区张家山街道办事处 
六、    *验收日期:  2024年4月10日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 法拉蒙 FLM-LKB-1813 记事本 3 108.0 法拉蒙/FARAMON\FLM-LKB-1813 验收通过
2 得力 7102 胶棒 12 12.0 得力/deli\7102 验收通过
3 心相印 NT1320 平板卫生纸 10 65.0 心相印/Mind Act Upon Mind\NT1320 验收通过
4 得力 S856 中性笔 1 14.0 得力/deli\S856 验收通过
5 得力 5953 档案袋 1 10.0 得力/deli\5953 验收通过
6 公牛 GN-607 接线板 1 26.0 公牛/BULL\GN-607 验收通过
7 宝克 TZ1005 便签本/便条纸/N次贴 5 7.5 宝克/Baoke\TZ1005 验收通过
8 得力 单据/收据/凭证 2 30.0 得力/deli\9384 验收通过
9 清风 BR36MJ3 清风 BR36MJ3 抽纸 8 96.0 清风/qingfeng\BR36MJ3 验收通过
10 木木呷 垃圾袋 10 100.0 木木呷\32*52CM 验收通过
11 秉优 垃圾夹 30 570.0 秉优\垃圾夹子 验收通过
12 得力 30405双面胶带 20 30.0 得力/deli\30405 验收通过
13 得力 美工刀 3 9.0 得力/deli\2003 验收通过
14 得力7952记事本 50 50.0 得力/deli\7952 验收通过
15 众人A4 70g打印复印纸 6 960.0 众人\A4 70g 验收通过
16 晨好 晨好 A4牛皮纸160g 封面打印绘画纸 3 75.0 晨好\A4牛皮纸160g 验收通过
17 得力 得力6230 各类尺/三角板 30M直尺 2 3.6 得力/deli\6230 验收通过
18 得力 5683 档案盒 12 84.0 得力/deli\5683 验收通过
19 知绿源3680-2档案盒 2 56.0 知绿源\3680-2 验收通过
20 得力 8149 得力8149修正带 15 52.5 得力/deli\8149 验收通过
21 得力(deli)5901 文件夹 10 105.0 得力/deli\5901 验收通过
22 得力 0764 得力 0764 电热水壶 1 108.0 得力/deli\0764 验收通过
23 兰诗 兰诗 DM-181 白棉线拖把 老式木杆圆头水拖 2 24.0 兰诗\DM-181 验收通过
24 得力9560一次性加厚型250ML(50个/袋)纸杯 5 47.5 得力\9560 验收通过
25 得力 787 得力/deli 787 电话机有线 2 120.0 得力/deli\787 验收通过
26 得力 得力5531报告夹 10 60.0 得力/deli\5531 验收通过
27 得力 7303 得力胶水7303 1 2.8 得力/deli\7303 验收通过
28 得力 S01 得力(deli) S01 中性笔 2 40.0 得力/deli\S01 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   肖婷
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