公告摘要
项目编号2841101000009578767
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘石 来源: 发布时间: 2024-01-26 16:36:29


一、 *采购人名称:涟源市市场监督管理局

二、 *履约供应商名称:涟源市鑫瑞文体店(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2841101000009578767
四、 *合同编号:50183319
五、 *验收单位:涟源市市场监督管理局
六、 *验收日期:2024年1月26日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 佳能 CRG-331 Y 硒鼓 2 760.0 佳能/Canon\CRG-331 Y 验收通过
2 心相印 FT18090 抽纸 1 240.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
3 西玛 9802 印油/印泥/印台 5 90.0 西玛/simaa\9802 验收通过
4 得力 钢直尺 5 300.0 得力/deli\DL8150 验收通过
5 云广 II型 手动装订机 1 80.0 云广\II型 验收通过
6 齐心 A1249 PP档案盒 20 300.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
7 晨光 N0726 橡皮 6 24.0 晨光/M&G\N0726 验收通过
8 得力 0370 省力订书机 3 45.0 得力/deli\0370 验收通过
9 京东京造 四色竹纸杯 纸杯 2 64.0 京东京造\四色竹纸杯 验收通过
10 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装 13 195.0 得力/deli\8554ES 验收通过
11 清风 原木纯品2层200抽*3包 抽纸 2 40.0 清风/qingfeng\原木纯品2层200抽*3包 验收通过
12 欧文 PYR-1000 修正液/修正带/修正贴 修正液/涂改液 10 80.0 欧文/IRWIN\PYR-1000 验收通过
13 得力 0037-D 别针/回形针/大头针 大盒回形针 6 42.0 得力/deli\0037-D 验收通过
14 清风 B22AT3BN 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸 3 75.0 清风/qingfeng\B22AT3BN 验收通过
15 金隆兴 C9931-J 桌面文件柜 1 118.0 金隆兴\C9931-J 验收通过
16 Makeid RP70-11045(907) 色带/碳带 1 390.0 Makeid\RP70-11045(907) 验收通过
17 维达 V4688 卷筒纸 1 220.0 维达/Vinda\V4688 验收通过
18 得力 6018 剪刀 6 60.0 得力/deli\6018 验收通过
19 益而高 2315 订书钉 订书针 3 6.0 益而高/Eagle\2315 验收通过
20 黄河 9598-A 铅笔 1 12.0 黄河\9598-A 验收通过
21 兄弟 DR-2350 硒鼓 3 840.0 兄弟/BROTHER\DR-2350 验收通过
22 格之格 NT-C0388A 墨粉/碳粉 7 560.0 格之格\NT-C0388A 验收通过
23 晨光 AJDN7604 胶带/胶纸/胶条 胶带 1 20.0 晨光/M&G\AJDN7604 验收通过
24 道顿 180g 封面纸 20 560.0 道顿/DOCON\180g 验收通过
25 阳芃 YP-DAD-01 档案袋 200 400.0 阳芃\YP-DAD-01 验收通过
26 得力 33589 中性笔 3 45.0 得力/deli\33589 验收通过
27 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 30 480.0 得力/deli\8553 验收通过
28 得力 多瑙河 A4 80g 打印/复印纸 复印纸 打印纸 20 4000.0 得力/deli\多瑙河 A4 80g 验收通过
29 【运费】 1 376.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘石







返回顶部