公告摘要
项目编号2731101000016373403
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 莲花小学经办岗 来源: 发布时间: 2024-11-12 11:53:50


一、 *采购人名称:湘乡市山枣镇中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市昆仑桥小龙文具店
三、 *采购项目编号:2731101000016373403
四、 *合同编号:55506952
五、 *验收单位:湘乡市山枣镇中心学校
六、 *验收日期:2024年11月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 递乐 课业本/教学用本 备课本教学用本 100 1000.0 递乐\4449 验收通过
2 晨光 ABS91632 订书机 1 12.0 晨光/M&G\ABS91632 验收通过
3 晨光液体胶125ml胶水97003 1 36.0 晨光\97003 验收通过
4 晨光 ARPM2002 宝珠/走珠/签字笔 6 84.0 晨光/M&G\ARPM2002 验收通过
5 金盛达 文件袋 1 20.0 金盛达\ks35-18 验收通过
6 宝利得 二联送货单单栏 1 2.0 宝利得\48k2s-D 验收通过
7 奖状小学生奖状 200 60.0 无品牌\奖状 验收通过
8 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹燕尾夹反尾夹资料夹夹子 2 32.0 得力/deli\8554 验收通过
9 玛丽信稿纸信纸草稿纸 20 40.0 玛丽\信纸 验收通过
10 晨光双面泡棉胶带48mm*5y(单卷)AJD97392 12 54.0 晨光/M&G\AJD97392 验收通过
11 太阳牌光敏印油5043红色印油 1 25.0 太阳牌\5043 验收通过
12 红色塑料袋. 购物袋. 垃圾袋 10 50.0 无品牌\塑料袋 验收通过
13 得力办公/No.30247/封箱胶带 2 10.0 得力/deli\No.30247 验收通过
14 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 1 1.2 得力/deli\0012 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:莲花小学经办岗







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