公告摘要
项目编号2171101000006888518
预算金额960.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 马莉来源: 发布时间: 2023-11-14 09:59:18


一、 *采购人名称:岳阳市中心血站

二、 *履约供应商名称:岳阳市岳阳楼区泰格文体用品经营部
三、 *采购项目编号:2171101000006888518
四、 *合同编号:48120832
五、 *验收单位:岳阳市中心血站
六、 *验收日期:2023年11月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AJD97334 胶带/胶纸/胶条/透明胶 28 196.0 晨光/M&G\AJD97334 验收通过
2 拜杰 吊秤 1 26.0 拜杰\手提秤 验收通过
3 绿天使 LTS-GC240L 垃圾桶 10 150.0 绿天使/GREEN ANGEL\LTS-GC240L 验收通过
4 翔兴 30l拼接垃圾桶 垃圾桶 2 40.0 翔兴\30l拼接垃圾桶 验收通过
5 苏泊尔 KC20BK1 保温壶 2 590.0 苏泊尔/SUPOR\KC20BK1 验收通过
6 益竹 500ml 家居消毒液 家居j/j消毒液 120 960.0 益竹\500ml 验收通过
7 兰诗 水拖/拖把 10 120.0 兰诗\木柄拖把 验收通过
8 金号 00851 毛巾/面巾/方巾 100 500.0 金号\00851 验收通过
9 整理箱 凯迪 500 整理箱 2 110.0 凯迪\整理箱 凯迪 500 验收通过
10 雕牌 超效加酶无磷1.03kg 洗衣液/洗衣粉 30 285.0 雕牌\超效加酶无磷1.03kg 验收通过
11 晨光 ABS92815 订书机 2 276.0 晨光/M&G\ABS92815 验收通过
12 白云 AF01005 40cm平板拖把 10 270.0 白云\AF01005 验收通过
13 得力 18202排插 10 380.0 得力/deli\18202 验收通过
14 乐袋 自封袋 50 450.0 乐袋\9号 验收通过
15 牛牌 橡胶手套 2 10.0 牛牌/niupai\橡胶手套 验收通过
16 得力 会议记录本 20 240.0 得力/deli\会议记录本 验收通过
17 胶棒 得力7091固体胶(白)(只) 120 180.0 得力/deli\7091 验收通过
18 加厚36垃圾袋 240 840.0 双丰\36加厚 验收通过
19 好媳妇 好媳妇海绵拖把胶棉吸水拖把 10 450.0 好媳妇\3198 验收通过
20 可回收垃圾分类垃圾桶40L 2 130.0 ABEPC\双桶 验收通过
21 K35 蓝 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 132 264.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:马莉







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