公告摘要
项目编号2111101000009703189
预算金额-
招标联系人陈香宏
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈香宏来源: 发布时间: 2024-01-30 16:13:27


一、 *采购人名称:麻阳县文化市场综合执法局

二、 *履约供应商名称:麻阳城东办公用品总汇
三、 *采购项目编号:2111101000009703189
四、 *合同编号:50274860
五、 *验收单位:麻阳县文化市场综合执法局
六、 *验收日期:2024年1月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 DL-1511 专用计算器 计算器 1 59.0 得力/deli\DL-1511 验收通过
2 优和 0004 PU/PVC笔记本 18 306.0 优和/UHOO\0004 验收通过
3 广博 四层报刊架 1 255.0 广博/Guangbo\SZZ5515 验收通过
4 超宝 DFF018 洁厕剂 20 520.0 超宝\DFF018 验收通过
5 欧宝美 WJG-000022 文件柜 2 1118.0 欧宝美\WJG-000022 验收通过
6 晨光 AEQ96762 碎纸机 1 1200.0 晨光/M&G\AEQ96762 验收通过
7 苏诺 SN-0173 垃圾袋 10 350.0 苏诺\SN-0173 验收通过
8 安赛瑞 711288 扫把 2 70.0 安赛瑞\711288 验收通过
9 卡洛特 手压式饮水器 5 249.0 卡洛特\大森抽水器 验收通过
10 美的 MK-HE1519 热水壶 2 596.0 美的/Midea\MK-HE1519 验收通过
11 心相印 DT32130 抽纸 20 320.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32130 验收通过
12 心相印 心柔系列4层180g*10卷 卷纸 心柔系列卫生纸巾3层/4层180g*10卷筒纸厕纸 5 175.0 心相印/Mind Act Upon Mind\心柔系列4层180g*10卷 验收通过
13 谋福 胶棉拖把 10 250.0 谋福\59 验收通过
14 得力 6047 剪刀 2 65.0 得力/deli\6047 验收通过
15 得力 27153 文件夹 5 340.0 得力/deli\27153 验收通过
16 得力 8855 带锁塑料抽屉式收纳储物档案文件橱 2 420.0 得力/deli\8855 验收通过
17 得力 3880 打孔机 1 2299.0 得力/deli\3880 验收通过
18 齐心 GP380 中性笔 10 350.0 齐心/Comix\GP380 验收通过
19 玛丽 信纸 10 160.0 玛丽\信纸 验收通过
20 西玛 FM152B 单据/收据/凭证 5 1140.0 西玛/simaa\FM152B 验收通过
21 得力 9864A 印油/印泥/印台 4 68.0 得力/deli\9864A 验收通过
22 得力 BG102-09 商务公文包 5 240.0 得力/deli\BG102-09 验收通过
23 金隆兴 投票箱 意见箱/抽奖箱/信件箱 1 68.0 金隆兴/Glosen\投票箱 验收通过
24 得力 文件栏 3 54.0 得力/deli\9848 验收通过
25 南山驹 收文登记本 账本/账册 2 12.0 南山驹\收文登记本 验收通过
26 西玛 3016 原始凭证粘贴单 单据/收据/凭证 1 8.0 西玛/simaa\3016 验收通过
27 西玛 KPJ101 空白单据凭证 单据/收据/凭证 5 340.0 西玛/simaa\KPJ101 验收通过
28 得力 3960Z 指纹打卡机 考勤机 1 268.0 得力/deli\3960Z 验收通过
29 晨光 ADM95079 网格拉链袋 文件袋 50 250.0 晨光/M&G\ADM95079 验收通过
30 得力 0130 打孔机 1 98.0 得力/deli\0130 验收通过
31 得力 19208 一次性杯子 纸杯 10 100.0 得力/deli\19208 验收通过
32 晨光 MF6004 18ml便携修正液/修正带/修正贴 10 40.0 晨光/M&G\MF6004 验收通过
33 得力 0299 加厚订书器 大号订书机 1 38.0 得力/deli\0299 验收通过
34 得力 8486 48只25mm微笑系列金属长尾票夹 票夹/长尾夹 10 120.0 得力/deli\8486 验收通过
35 得力 27050 胶棒 15g高粘性固体胶水 20 560.0 得力/deli\27050 验收通过
36 晨光 AGPH8401 MG666/0.5mm黑色中性笔 12支/盒 20 700.0 晨光/M&G\AGPH8401 验收通过
37 得力 0012 订书钉 30 60.0 得力/deli\0012 验收通过
38 得力 多瑙河A4 80g 打印/复印纸 30 6900.0 得力/deli\多瑙河A4 80g 验收通过
39 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) 10 40.0 得力/deli\37 验收通过
40 收款凭证、费用报销单、差旅费报销单(明细表) 50 150.0 无品牌\** 验收通过
41 晨光A4无酸纸档案盒4CMAPYRCH59 50 250.0 晨光/M&G\APYRCH59 验收通过
42 晨光钢制切纸刀ASSN2204 1 198.0 晨光/M&G\ASSN2204 验收通过
43 齐心/Comix T100电话机 2 196.0 齐心/Comix\T100 验收通过
44 晨光双孔打孔机ABS92648 2 80.0 晨光/M&G\ABS92648 验收通过
45 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈香宏







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