中标
麻阳县文化市场综合执法局关于专用计算器的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
-
项目地址
湖南省
发布时间
2024/01/30
公告摘要
公告正文
发布人: 陈香宏来源: 发布时间: 2024-01-30 16:13:27
一、 *采购人名称:麻阳县文化市场综合执法局
二、 *履约供应商名称:麻阳城东办公用品总汇
三、 *采购项目编号:2111101000009703189
四、 *合同编号:50274860
五、 *验收单位:麻阳县文化市场综合执法局
六、 *验收日期:2024年1月30日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:陈香宏
一、 *采购人名称:麻阳县文化市场综合执法局
二、 *履约供应商名称:麻阳城东办公用品总汇
三、 *采购项目编号:2111101000009703189
四、 *合同编号:50274860
五、 *验收单位:麻阳县文化市场综合执法局
六、 *验收日期:2024年1月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 DL-1511 专用计算器 计算器 | 1 | 59.0 | 得力/deli\DL-1511 | 验收通过 | |
2 | 优和 0004 PU/PVC笔记本 | 18 | 306.0 | 优和/UHOO\0004 | 验收通过 | |
3 | 广博 四层报刊架 | 1 | 255.0 | 广博/Guangbo\SZZ5515 | 验收通过 | |
4 | 超宝 DFF018 洁厕剂 | 20 | 520.0 | 超宝\DFF018 | 验收通过 | |
5 | 欧宝美 WJG-000022 文件柜 | 2 | 1118.0 | 欧宝美\WJG-000022 | 验收通过 | |
6 | 晨光 AEQ96762 碎纸机 | 1 | 1200.0 | 晨光/M&G\AEQ96762 | 验收通过 | |
7 | 苏诺 SN-0173 垃圾袋 | 10 | 350.0 | 苏诺\SN-0173 | 验收通过 | |
8 | 安赛瑞 711288 扫把 | 2 | 70.0 | 安赛瑞\711288 | 验收通过 | |
9 | 卡洛特 手压式饮水器 | 5 | 249.0 | 卡洛特\大森抽水器 | 验收通过 | |
10 | 美的 MK-HE1519 热水壶 | 2 | 596.0 | 美的/Midea\MK-HE1519 | 验收通过 | |
11 | 心相印 DT32130 抽纸 | 20 | 320.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32130 | 验收通过 | |
12 | 心相印 心柔系列4层180g*10卷 卷纸 心柔系列卫生纸巾3层/4层180g*10卷筒纸厕纸 | 5 | 175.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心柔系列4层180g*10卷 | 验收通过 | |
13 | 谋福 胶棉拖把 | 10 | 250.0 | 谋福\59 | 验收通过 | |
14 | 得力 6047 剪刀 | 2 | 65.0 | 得力/deli\6047 | 验收通过 | |
15 | 得力 27153 文件夹 | 5 | 340.0 | 得力/deli\27153 | 验收通过 | |
16 | 得力 8855 带锁塑料抽屉式收纳储物档案文件橱 | 2 | 420.0 | 得力/deli\8855 | 验收通过 | |
17 | 得力 3880 打孔机 | 1 | 2299.0 | 得力/deli\3880 | 验收通过 | |
18 | 齐心 GP380 中性笔 | 10 | 350.0 | 齐心/Comix\GP380 | 验收通过 | |
19 | 玛丽 信纸 | 10 | 160.0 | 玛丽\信纸 | 验收通过 | |
20 | 西玛 FM152B 单据/收据/凭证 | 5 | 1140.0 | 西玛/simaa\FM152B | 验收通过 | |
21 | 得力 9864A 印油/印泥/印台 | 4 | 68.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
22 | 得力 BG102-09 商务公文包 | 5 | 240.0 | 得力/deli\BG102-09 | 验收通过 | |
23 | 金隆兴 投票箱 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 68.0 | 金隆兴/Glosen\投票箱 | 验收通过 | |
24 | 得力 文件栏 | 3 | 54.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
25 | 南山驹 收文登记本 账本/账册 | 2 | 12.0 | 南山驹\收文登记本 | 验收通过 | |
26 | 西玛 3016 原始凭证粘贴单 单据/收据/凭证 | 1 | 8.0 | 西玛/simaa\3016 | 验收通过 | |
27 | 西玛 KPJ101 空白单据凭证 单据/收据/凭证 | 5 | 340.0 | 西玛/simaa\KPJ101 | 验收通过 | |
28 | 得力 3960Z 指纹打卡机 考勤机 | 1 | 268.0 | 得力/deli\3960Z | 验收通过 | |
29 | 晨光 ADM95079 网格拉链袋 文件袋 | 50 | 250.0 | 晨光/M&G\ADM95079 | 验收通过 | |
30 | 得力 0130 打孔机 | 1 | 98.0 | 得力/deli\0130 | 验收通过 | |
31 | 得力 19208 一次性杯子 纸杯 | 10 | 100.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
32 | 晨光 MF6004 18ml便携修正液/修正带/修正贴 | 10 | 40.0 | 晨光/M&G\MF6004 | 验收通过 | |
33 | 得力 0299 加厚订书器 大号订书机 | 1 | 38.0 | 得力/deli\0299 | 验收通过 | |
34 | 得力 8486 48只25mm微笑系列金属长尾票夹 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8486 | 验收通过 | |
35 | 得力 27050 胶棒 15g高粘性固体胶水 | 20 | 560.0 | 得力/deli\27050 | 验收通过 | |
36 | 晨光 AGPH8401 MG666/0.5mm黑色中性笔 12支/盒 | 20 | 700.0 | 晨光/M&G\AGPH8401 | 验收通过 | |
37 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
38 | 得力 多瑙河A4 80g 打印/复印纸 | 30 | 6900.0 | 得力/deli\多瑙河A4 80g | 验收通过 | |
39 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 10 | 40.0 | 得力/deli\37 | 验收通过 | |
40 | 收款凭证、费用报销单、差旅费报销单(明细表) | 50 | 150.0 | 无品牌\** | 验收通过 | |
41 | 晨光A4无酸纸档案盒4CMAPYRCH59 | 50 | 250.0 | 晨光/M&G\APYRCH59 | 验收通过 | |
42 | 晨光钢制切纸刀ASSN2204 | 1 | 198.0 | 晨光/M&G\ASSN2204 | 验收通过 | |
43 | 齐心/Comix T100电话机 | 2 | 196.0 | 齐心/Comix\T100 | 验收通过 | |
44 | 晨光双孔打孔机ABS92648 | 2 | 80.0 | 晨光/M&G\ABS92648 | 验收通过 | |
45 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:陈香宏
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