公告摘要
项目编号2531101000016208020
预算金额900.00元
招标联系人-
中标公司长沙领奕贸易有限公司60.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 杨娟 来源: 发布时间: 2024-10-31 15:39:38


一、 *采购人名称:长沙环境保护职业技术学院

二、 *履约供应商名称:长沙领奕贸易有限公司
三、 *采购项目编号:2531101000016208020
四、 *合同编号:55327736
五、 *验收单位:长沙环境保护职业技术学院
六、 *验收日期:2024年10月31日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 图形 标签 21 88.2 图形\标签牌 验收通过
2 兰诗 YJ-B042 垃圾桶 2 20.0 兰诗\YJ-B042 验收通过
3 得力 5594 文件袋 30 180.0 得力/deli\5594 验收通过
4 巨吉 节日装饰品 15 900.0 巨吉\001 验收通过
5 晨光 尺子礼盒 30 450.0 晨光/M&G\96120 验收通过
6 思创 书签 30 300.0 思创\书签 验收通过
7 晨光 ADM94812 抽拉杆文件夹 10 25.0 晨光/M&G\ADM94812 验收通过
8 得力 0468 订书钉 5 70.0 得力/deli\0468 验收通过
9 得力 TP529 票夹/长尾夹 15 225.0 得力/deli\TP529 验收通过
10 振德 装扮用品手抛彩带条 5 275.0 振德\彩带 验收通过
11 得力 装扮用品 6 60.0 得力/deli\气球 验收通过
12 得力 6824 勾线笔 5 70.0 得力/deli\6824 验收通过
13 得力 0341 订书机 3 54.0 得力/deli\0341 验收通过
14 得力 6009 剪刀 10 40.0 得力/deli\6009 验收通过
15 得力 双面胶带 18 216.0 得力/deli\30369 验收通过
16 得力 DL-70801A 马克笔 1 150.0 得力/deli\DL-70801A 验收通过
17 得力 宣纸 18 680.4 得力\熟宣纸 验收通过
18 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 5 85.0 得力/deli\S856 验收通过
19 便签本/便条纸/N次贴 得力 7732 记事贴便签纸便利贴 76x51mm (单位:包) 淡黄 10 40.0 得力/deli\7732 验收通过
20 矿泉水/纯净水 怡宝矿泉水 20 700.0 怡宝/C'estbon\怡宝 验收通过
21 茶花 一次性杯子 5 60.0 茶花\中号 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:杨娟







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