公告摘要
项目编号2121451000000323832
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市公安局蜀山分局 
二、    *履约供应商名称:  合肥乐云购商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2121451000000323832  
四、    *合同编号:   30581334 
五、    *验收单位:  合肥市公安局蜀山分局 
六、    *验收日期:  2023年11月28日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 定制档案盒 260 780.0 无品牌\定制档案盒 验收通过
2 得力 7654 A5/80张 无线装订软抄本 记事本/ 工作笔记本子 6 18.0 得力/deli\7654 验收通过
3 白云清洁AF01001 酒店物业商用尘推 平板拖把棉纱线排拖地拖 60cm 2 90.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING\白云清洁AF01001 验收通过
4 永青 加厚垃圾袋50*60 100 200.0 永青\50*60 验收通过
5 加绒加厚手套 冬天骑车保暖手套 1双装 2 20.0 无品牌\1 验收通过
6 心相印 ZB180 大卷纸 商用大盘纸 3层180米12卷卷筒纸 卫生纸 酒店纸巾 2 222.0 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印大卷纸商用大盘纸3层180米12卷三层卷筒纸卫生纸酒店纸巾手厕纸商务公用手纸定制ZB180 验收通过
7 得力 文件盒A4档案盒文件资料盒塑料大容量办公文具 5683 文件夹配件 3 24.0 得力\5683 验收通过
8 爱特福84洁厕灵 清洁剂强力洁厕灵除垢除468ml 5 25.0 爱特福\爱特福84洁厕灵 验收通过
9 得力 3724-DVD-R 刻录光盘 50片/筒 单位:筒雾 银 120mm 4 360.0 得力/deli\3724 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   夏磊
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