一、 *采购人名称: 合肥蜀山科技创新投资集团有限公司
二、 *履约供应商名称: 合肥蜀赞电子商务有限公司
三、 *采购项目编号: 2721451000000640407
四、 *合同编号: 30880578
五、 *验收单位: 合肥蜀山科技创新投资集团有限公司
六、 *验收日期: 2024年11月11日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
兰诗 多规格 DGG-00X-Y 垃圾桶 大全
105
1039.5
兰诗\多规格
验收通过
2
得力 2001 18mm 大号美工刀
20
40.0
得力/deli\2001
验收通过
3
旺月岚山 卫生间 手机托盘支架 18*10cm 免打孔
105
1039.5
旺月岚山\特厚201不锈钢亮光
验收通过
4
兰诗 多规格 DGG-00X-Y 垃圾桶 大全
30
4350.0
兰诗\多规格
验收通过
5
得力 9870 快干 红色 印油/印泥/印台
3
22.5
得力/deli\9870
验收通过
6
维达(Vinda) 抽纸 超韧3层130抽 V2239 6包/提*8提 48包整箱
1
150.0
维达/Vinda\维达(Vinda) 抽纸 超韧3层130抽
验收通过
7
得力 5531 9mm 透明拉杆夹 抽杆夹 约夹30-40页 文件夹
15
18.0
得力/deli\5531
验收通过
8
得力 9863 φ80mm 透明圆形财务快干印台/印泥
5
19.0
得力/deli\9863
验收通过
9
祥纸源复印纸A4 70g 8包/箱
1
159.0
无品牌\XZUf3dbSs
验收通过
10
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 黄冬生