公告摘要
项目编号2681101000010862611
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司岳阳楼区周浩批发超市144.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 教育技术学院来源: 发布时间: 2024-04-07 10:41:17


一、 *采购人名称:湖南民族职业学院

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区周浩批发超市
三、 *采购项目编号:2681101000010862611
四、 *合同编号:51125128
五、 *验收单位:湖南民族职业学院
六、 *验收日期:2024年4月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洁柔 PW216-12 1800g长卷卫生纸/无芯卫生纸 15 420.0 洁柔/C&S\PW216-12 验收通过
2 义千 热水瓶 3 105.0 义千\1 验收通过
3 半球 双层保温电水壶 烧水壶 5 225.0 半球/PESKOE\双层保温电水壶 验收通过
4 科美特 垃圾桶 垃圾桶 4 60.0 科美特\垃圾桶 验收通过
5 三木 2044 小长尾夹 8 96.0 三木/Sunwood\2044 验收通过
6 创易 CY3393 大长尾夹 8 83.44 创易\CY3393 验收通过
7 得力 30113 胶带/胶纸/胶条 10 50.0 得力/deli\30113 验收通过
8 便利贴 15 75.0 其他家\01 验收通过
9 得力 7302 胶水 15 45.0 得力/deli\7302 验收通过
10 得力 5501 文件袋 20 60.0 得力/deli\5501 验收通过
11 得力 2064 美工刀 6 18.0 得力\2064 验收通过
12 得力 6009 剪刀 5 25.0 得力/deli\6009 验收通过
13 得力 52000 双面胶带 15 30.0 得力/deli\52000 验收通过
14 得力 24/6 订书钉 15 45.0 得力/deli\24/6 验收通过
15 练习薄 11 55.0 其他家\作业本 验收通过
16 中华牌 HB 铅笔 15 15.0 中华牌\HB 验收通过
17 晨光 AGPJ9717A 中性笔 60 120.0 晨光/M&G\AGPJ9717A 验收通过
18 公牛 排插 2 100.0 公牛/BULL\一开五孔 验收通过
19 舒布 抹布 4 20.0 舒布\无型号 验收通过
20 图形品牌 55*65cm 垃圾袋 70 840.0 图形品牌\55*65cm 验收通过
21 晨光 ADM94521 文件夹 20 40.0 晨光/M&G\ADM94521 验收通过
22 得力 7995 记事本 4 68.0 得力/deli\7995 验收通过
23 公牛 排插 3 135.0 公牛/BULL\一开五孔 验收通过
24 公牛 排插 4 220.0 公牛/BULL\一开五孔 验收通过
25 雅洁 7060 簸箕扫把(套) 5 110.0 雅洁\7060 验收通过
26 图形品牌 胶棉拖把 5 150.0 图形品牌\吸水拖把 验收通过
27 金达日美 一次性餐桌用品套装 15 225.0 金达日美\31338 验收通过
28 爱好 2550 文件夹 10 89.8 爱好/AIHAO\2550 验收通过
29 爱好 DC-5704 电子计算器 2 70.0 爱好/AIHAO\DC-5704 验收通过
30 爱好 2155 订书机 4 100.0 爱好/AIHAO\2155 验收通过
31 洁柔 黑Face古龙水可湿水面巾纸 软包抽取式面纸 6 144.0 洁柔/C&S\黑Face古龙水可湿水面巾纸 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:教育技术学院







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