公告摘要
项目编号2011101000011194449
预算金额90.00元
中标公司隆回县给力文体商行100.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 郭海斌 来源: 发布时间: 2024-09-21 08:45:40


一、 *采购人名称:邵阳市隆回县北山镇云峰九年一贯制学校

二、 *履约供应商名称:隆回县给力文体商行
三、 *采购项目编号:2011101000011194449
四、 *合同编号:51376159
五、 *验收单位:邵阳市隆回县北山镇云峰九年一贯制学校
六、 *验收日期:2024年9月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 五阳 5642 双耳垃圾桶/浴桶 30 1050.0 五阳\5642 验收通过
2 无印良品 无印良品 铁铲/铲子 30 540.0 无印良品\无 验收通过
3 可得优 5013 省力订书机 5 160.0 可得优/KW-TRIO\5013 验收通过
4 高洁 150抽三层抽纸 抽纸10包/提 5 1300.0 高洁\150抽三层抽纸 验收通过
5 创利 硬面抄/办公软抄本 50 300.0 创利\办公软抄本 验收通过
6 宝格雄狮 磁性板擦 黑板刷/板擦 30 240.0 宝格雄狮\磁性板擦 验收通过
7 洁神 刷子/马桶刷/厕所刷 40 240.0 洁神\马桶刷 验收通过
8 西玛 9701 胶水 60 300.0 西玛/CIMA\9701 验收通过
9 无印良品 无 灰桶/垃圾桶 30 450.0 无印良品\无 验收通过
10 黑猫 无 油污清洁剂 厕所除味草酸 桶 3 360.0 黑猫/HIMORE\无 验收通过
11 无印良品 无 纤维毛巾/抹布 60 300.0 无印良品\无 验收通过
12 长河 加厚铁撮箕 灰斗 60 720.0 长河\2-52 验收通过
13 爱好 47860 按动中性笔 72 2592.0 爱好/AIHAO\47860 验收通过
14 爱好 大容量0.5速干 针管笔 50 1500.0 爱好/AIHAO\大容量0.5速干 验收通过
15 超霸 9V碳性电池6F22 普通干电池 9V电池 10 70.0 超霸/GP\9V碳性电池6F22 验收通过
16 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 5号电池 10 60.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
17 得力 8553 得力8553 票夹 长尾票夹 6 90.0 得力/deli\8553 验收通过
18 得力 8555ES 票夹/长尾夹 6 72.0 得力/deli\8555ES 验收通过
19 妙洁 钢丝球/清洁球 60 60.0 妙洁/magic\无 验收通过
20 五阳 天花板除尘长扫把 15 150.0 五阳\WY-558 验收通过
21 五阳 扫把 手工短棕扫把 100 1100.0 五阳\扫把 验收通过
22 福源 竹子扫把 大竹扫把 60 660.0 福源\竹子扫把 验收通过
23 超霸 1号 普通干电池 5 75.0 超霸/GP\1号 验收通过
24 南孚 9V碱性电池 普通干电池 10 150.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
25 三益档案 财务单据/收据/凭证 10 40.0 三益档案/SANISY\单据 验收通过
26 三益档案 财务单据/收据/凭证 10 40.0 三益档案/SANISY\单据 验收通过
27 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 6 108.0 得力/deli\8551 验收通过
28 3994 电源插座 得力18169-03电源插板/电排插/(白)(只)3米 5 240.0 得力/deli\3994 验收通过
29 五阳 2-455 芦苇铁扫把 60 1080.0 五阳\2-455 验收通过
30 汰渍洗衣粉 1.36kg/包 24 360.0 汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 验收通过
31 得力 DL-1532 电子计算器 5 290.0 得力/deli\DL-1532 验收通过
32 无印良品 2-115 大竹扫把 60 600.0 无印良品\2-115 验收通过
33 门栓(插削) 30 270.0 无印良品\5-236 验收通过
34 长柄锄头 3 135.0 永丰\无 验收通过
35 妙洁 3-762 塑料扫把 120 720.0 妙洁/magic\3-762 验收通过
36 广博ZXF16217-X、ZXF16218-X、ZXF16219-X 方格、单线、双线 文稿纸16*30页 3本/包 50 200.0 广博/Guangbo\ZXF16217-X、ZXF16218-X、ZXF16219-X 验收通过
37 得力8308文件袋(蓝)(单位:个) 60 120.0 得力/deli\8308 验收通过
38 得力9384三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 20 50.0 得力/deli\9384 验收通过
39 得力 0012 订书钉 /订书针12# 1000枚/盒 (单位:盒) 50 100.0 得力/deli\0012 验收通过
40 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:郭海斌







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