公告摘要
项目编号2701101000008700536
预算金额75.00元
招标联系人-
中标公司汨罗市利英会计用品店320.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 黎鑫来源: 发布时间: 2023-12-25 16:12:44


一、 *采购人名称:汨罗市人民政府办公室

二、 *履约供应商名称:汨罗市利英会计用品店
三、 *采购项目编号:2701101000008700536
四、 *合同编号:49502066
五、 *验收单位:汨罗市人民政府办公室
六、 *验收日期:2023年12月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 2 450.0 得力/deli\得力铭锐 A4 80g 验收通过
2 古德 彩色加厚复印牛皮纸 1 28.0 古德\100张 A4 150克 验收通过
3 得力 5920 档案盒 5 12.5 得力/deli\5920 验收通过
4 得力 7233 修正液/修正带/修正贴 2 20.0 得力/deli\7233 验收通过
5 得力 8551 票夹/长尾夹 2 32.0 得力/deli\8551 验收通过
6 亚信 431 印油/印泥/印台 1 11.0 亚信\431 验收通过
7 得力7733 便利贴/便签本/便条纸/N次贴 单本装 1 5.0 得力/deli\7733 验收通过
8 晨光 K35 红 中性笔 1 24.0 晨光/M&G\K35 红 验收通过
9 得力 装订机配件 1 75.0 得力/deli\3847 验收通过
10 用友表单 单据/收据/凭证 2 560.0 用友表单\kpj106H 验收通过
11 子弹头插座 排插 独立开关 分控插线板 拖线板 家用接线板1.8/2.8米/4.8米 1 48.0 子弹头\TS-239、TS-008、TS-0105 验收通过
12 得力/deli 0305系列 订书机 2 58.0 得力/deli\0305 验收通过
13 西玛用友 封面通用记账凭证包角sz600201 单本装 1 28.0 西玛表单\sz600201 验收通过
14 晨光/M&G 98118电子计算器 单个装 2 60.0 晨光/M&G\98118 验收通过
15 西玛起钉器 9204型 单个装 1 6.0 西玛/simaa\9204 验收通过
16 得力deli 5654 a4文件袋 透明塑料拉链袋(5只装) 1 30.0 得力/deli\5654 验收通过
17 得力/deli No.0012S 订书钉(单盒) 1 2.0 得力/deli\0012S 验收通过
18 得力/deli S65中性笔 每盒/12支 1 36.0 得力/deli\S65 验收通过
19 西玛 用友西玛(SIMAA)SZ600335 全A4尺寸规格横版凭证装订盒档案盒 A4纸大小305*220*40 24 172.8 西玛/simaa\SZ600335 验收通过
20 西玛 6504 西玛用友6504 全A4纸尺寸大小横版凭证装订封面封皮 牛皮纸加厚 150克299*212空白凭证 金蝶碟通用 1 23.0 西玛/simaa\6504 验收通过
21 西玛 8805 8806 8809 西玛全A4通用单据297*210mm 费用报销单原始单据粘贴单差旅费报销单 A4原始凭证 5本装 财务会计办公用品 3 192.0 西玛/simaa\8805 8806 8809 验收通过
22 西玛 8805 8806 8809 西玛全A4通用单据297*210mm 费用报销单原始单据粘贴单差旅费报销单 A4原始凭证 5本装 财务会计办公用品 5 320.0 西玛/simaa\8805 8806 8809 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:黎鑫







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