公告摘要
项目编号2371101000013131760
预算金额72.00元
招标联系人-
中标公司鼎城区成艳综合超市52.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 邵军来源: 发布时间: 2024-07-05 09:00:30


一、 *采购人名称:常德市鼎城区疾病预防控制中心

二、 *履约供应商名称:鼎城区成艳综合超市
三、 *采购项目编号:2371101000013131760
四、 *合同编号:52898240
五、 *验收单位:常德市鼎城区疾病预防控制中心
六、 *验收日期:2024年7月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 MPY4RK96 胶装本 6 72.0 晨光/M&G\MPY4RK96 验收通过
2 档案袋 得力 5921 得力(deli)10只40mm250g牛皮纸文件盒 加厚档案盒 财务凭证文件盒 考试收纳5921 8 200.0 得力/deli\5921 验收通过
3 得力 30404 双面胶带 12 30.0 得力/deli\30404 验收通过
4 齐心 B3612 圆形票夹 18 36.0 齐心/Comix\B3612 验收通过
5 公牛 GN-609 接线板 4 208.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
6 方便面 60 270.0 \ 验收通过
7 水桶 1 22.0 无品牌\塑料水桶 验收通过
8 晨光 R32210 记事本 12 180.0 晨光/M&G\R32210 验收通过
9 雨披 12 120.0 无品牌\无 验收通过
10 得力 资料册 16 240.0 得力/deli\5007 验收通过
11 威猛先生威猛先生洁厕液 洁厕剂 1 70.0 威猛先生/Mr Muscle\威猛先生威猛先生洁厕液 验收通过
12 南洋 家务手套 3 15.0 南洋\00212 验收通过
13 回力 雨鞋 8 280.0 回力/Warrior\838 验收通过
14 枪手 小骑士 灭鼠/杀虫剂 10 120.0 枪手/GUNNER\小骑士 验收通过
15 得力 8554ES 得力(deli)8554ES彩色长尾票夹筒装(单位:筒)混 6 102.0 得力/deli\8554ES 验收通过
16 雅格YG-3896充电手电筒 12 180.0 雅格/YAGE\YG-3896 验收通过
17 洗衣液/洗衣粉 汰渍净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 4 48.0 汰渍/Tide\净白去渍无磷洗衣粉 1.36kg 验收通过
18 优思居 扫把 3 60.0 优思居\扫把套装 验收通过
19 优思居 垃圾桶 4 40.0 优思居\12L 验收通过
20 得力 得力5230_30页资料册(蓝)(本) 16 192.0 得力/deli\5230 验收通过
21 得力 得力5240_40页资料册(蓝)(本) 16 272.0 得力/deli\5240 验收通过
22 得力 得力5210_10页资料册(蓝)(本) 12 108.0 得力/deli\5210 验收通过
23 得力 得力9272铁书立7"(黑)(2片/付) 2 28.0 得力/deli\9272 验收通过
24 7303S 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) 10 40.0 得力/deli\7303S 验收通过
25 订书钉 晨光ABS92724订书针 20 40.0 晨光/M&G\ABS92724 验收通过
26 得力(deli) S77 0.5mm黑色中性笔 12支/盒 8 144.0 得力/deli\S77 验收通过
27 印油/印泥/印台 得力9860快干印台(红)(只) 4 52.0 得力/deli\9860 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邵军







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