公告摘要
项目编号2601101000014526143
预算金额96.00元
招标联系人-
公告正文
发布人: 游园 来源: 发布时间: 2024-09-04 10:33:58


一、 *采购人名称:株洲市动物疫病预防控制中心

二、 *履约供应商名称:株洲市天元区黄河南路文明会计办公用品总汇
三、 *采购项目编号:2601101000014526143
四、 *合同编号:53918478
五、 *验收单位:株洲市动物疫病预防控制中心
六、 *验收日期:2024年9月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 怡宝 555ML/350ml矿泉水 净水/饮水机配件耗材24瓶/件 2 96.0 怡宝/C'estbon\555ml*24瓶 验收通过
2 得力 5501 文件袋 按扣袋 30 60.0 得力/deli\5501 验收通过
3 得力 7092 胶棒 1 3.0 得力/deli\7092 验收通过
4 得力 30404 双面胶带 2 4.0 得力/deli\30404 验收通过
5 南孚 7号电池 碱性电池 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
6 子弹头 S-025 多功能插座 正品子弹头插座面板接线板加长线插板插线板拖线板 2 96.0 子弹头\TS-025c 验收通过
7 子弹头 S-025 多功能插座 正品子弹头插座面板接线板加长线插板插线板拖线板 2 136.0 子弹头\TS-025c 验收通过
8 怡宝 矿泉水 2 72.0 怡宝/C'estbon\555ml 验收通过
9 晨光 AKPK0401 中性笔 24 120.0 晨光/M&G\AKPK0401 验收通过
10 得力 打包带 透明胶带 封箱胶带 5 90.0 得力/deli\大号胶带 验收通过
11 晨光 GP1008 按动水笔 0.5中性签字笔 18 54.0 晨光/M&G\GP1008 验收通过
12 西玛 8809 单据/收据/凭证 全A4差旅费报销单(横版)50页/ 本一包5本 20 200.0 西玛/simaa\8809 验收通过
13 子弹头 电视插座 3单控插线板+3USB 2 196.0 子弹头\单控插线板+USB 验收通过
14 南孚 CR2032 纽扣电池 2 20.0 南孚/NANFU\CR2032 验收通过
15 得力 7302 胶水 10 25.0 得力/deli\7302 验收通过
16 得力 6817 白板笔 8 24.0 得力/deli\6817 验收通过
17 得力6824 记号笔/粗笔 24 72.0 得力/deli\得力6824 验收通过
18 KOYO 装订机补充夹装订机备用夹KY-SCM /SCL 1 8.0 KOYO\KY-SCM SCL 验收通过
19 得力 0145 替芯/铅芯 0.5替芯/中性笔芯20支/盒 80 80.0 得力/deli\0145 验收通过
20 得力 8553 票夹/长尾夹中号彩尾夹24个一盒 48 48.0 得力/deli\8553 验收通过
21 得力 6014 剪刀 6 48.0 得力/deli\6014 验收通过
22 A4彩色档案盒(红橙绿蓝)广博 55mmA8028 6 90.0 广博/Guangbo\A8028 验收通过
23 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 2 5.0 得力/deli\66307 验收通过
24 公牛排插迷你家用接线板插线板 2插位 总控开关插座1.8米612 5 240.0 公牛/BULL\612 验收通过
25 得力 1555 计算器 2 136.0 得力/deli\1555 验收通过
26 加厚大容量档案袋 2 20.0 三益档案/SANISY\1888-2 验收通过
27 晨光 1390 0.5中性笔白杆签字笔 12 36.0 晨光/M&G\1390 验收通过
28 光敏印油 2 36.0 亚信\004 验收通过
29 会议记录本 2 56.0 港信\16K 验收通过
30 晨光(M&G)文具1.0mm黑色子弹头中性笔签字笔水笔 12支/盒AGP13604 28 84.0 晨光/M&G\AGP-13604 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:游园







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