公告摘要
项目编号2461101000011113200
预算金额800.00元
招标联系人-
中标公司桂阳华鑫文体用品中心150.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李强来源: 发布时间: 2024-04-17 21:03:35


一、 *采购人名称:桂阳县雷坪中心校

二、 *履约供应商名称:桂阳华鑫文体用品中心
三、 *采购项目编号:2461101000011113200
四、 *合同编号:51322279
五、 *验收单位:桂阳县雷坪中心校
六、 *验收日期:2024年4月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱好 便利贴 便签纸 便条纸 4-10-5.3-5 10 50.0 爱好/AIHAO\66742 验收通过
2 一美 马卡龙气球 26-15-20-0.5 30 15.0 一美\01 验收通过
3 企普 一次性餐盘 一次性餐盘 24-40 50 1200.0 企普\一次性餐盘 验收通过
4 爱驾宝 安全标志 警戒线 50 550.0 爱驾宝\86451238945613 验收通过
5 亚太森博 A3 80g 打印/复印纸 10 2450.0 亚太森博\A3 80g 验收通过
6 宜桂 500ML 普通洗手液 洗手液 10 268.0 宜桂\500ML 验收通过
7 超霸 GP13AU-2IL2 普通干电池 4 40.0 超霸/GP\GP13AU-2IL2 验收通过
8 玛丽 A580 胶套本 记事本 笔记本 6-9 10 60.0 玛丽\A580 验收通过
9 得力 贴纸 墙贴画 教师装饰条 平安贴 12-8-20 100 2000.0 得力/deli\132151 验收通过
10 爱国者 U356 U盘 优盘 218-368 2 436.0 爱国者/aigo\U356 验收通过
11 李宁 哨子 口哨 5-8-9-118 4 472.0 李宁/Lining\LPBL90656 验收通过
12 7303 得力液体胶 胶水 5-60-48-32 6 192.0 得力/deli\7303 验收通过
13 得力 6062 剪刀 7.5-18.8-19.5-45 3 22.5 得力/deli\6062 验收通过
14 玛丽亚 作业本 拼音本 小字本 生字本 图画本 1 100 100.0 玛丽亚/MARIYA\1J2t2nEHQ 验收通过
15 晨光 海绵胶带 双面胶 9-2-3-1.5 6 54.0 晨光/M&G\AJD97391-12 验收通过
16 得力 贴纸 墙贴画 教师装饰条 平安贴 12-8-20 100 1200.0 得力/deli\132151 验收通过
17 得力 贴纸 墙贴画 教师装饰条 平安贴 12-8-20 100 800.0 得力/deli\132151 验收通过
18 一美 马卡龙气球 26-15-20-0.5 30 600.0 一美\01 验收通过
19 晨光 MG7104 胶棒 固体胶 胶枪棒 5-6-60 5 360.0 晨光/M&G\MG7104 验收通过
20 得力 透明胶 宽透明胶 6-4.5-3-10 4 24.0 得力\透明胶/*/* 验收通过
21 粤翔 整理箱 整理箱 收纳箱 88-98-112-16-63 8 128.0 粤翔\整理箱 验收通过
22 爱好 便利贴 便签纸 便条纸 4-10-5.3-5 10 53.0 爱好/AIHAO\66742 验收通过
23 一美 马卡龙气球 26-15-20-0.5 10 260.0 一美\01 验收通过
24 爱好 便利贴 便签纸 便条纸 4-10-5.3-5 10 40.0 爱好/AIHAO\66742 验收通过
25 齐心 齐心 美石档案盒 55MM 亚银 6.5-11.6-16-22-18.5 10 220.0 齐心/Comix\MC-55 验收通过
26 一美 马卡龙气球 26-15-20-0.5 10 150.0 一美\01 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李强







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