公告摘要
项目编号2741101000011414786
预算金额75.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 曾慧婷来源: 发布时间: 2024-05-06 08:27:23


一、 *采购人名称:湘潭市雨湖区响水乡中心学校

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区聚宝斋文体用品批发部
三、 *采购项目编号:2741101000011414786
四、 *合同编号:51515799
五、 *验收单位:湘潭市雨湖区响水乡中心学校
六、 *验收日期:2024年5月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 佳兴 双面胶 20 30.0 佳兴\1cm 验收通过
2 维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 长卷卫生纸/无芯/卷纸 /提 6 132.0 维达/Vinda\V4457 验收通过
3 维达 V2833 100抽 8包/提 抽纸(单位:提) 6 132.0 维达/Vinda\V2833 验收通过
4 B 竹 竹扫把 4 72.0 B\竹 验收通过
5 白云 中号 毛笔 1 12.0 白云\中号 验收通过
6 金亿利 1013反尾夹 2 40.8 金亿利\1013 验收通过
7 得惠 1383 木筷 1 21.6 得惠/dehui\1383 验收通过
8 宇宙星 彩色 粉笔 30 57.6 宇宙星\彩色 验收通过
9 宇宙星 彩色 粉笔 30 54.0 宇宙星\彩色 验收通过
10 长 长棕扫把 15 180.0 A\长 验收通过
11 洁尔惠 1038 1038垃圾袋 10 25.0 洁尔惠\1038 验收通过
12 得力 71171 削笔器/削笔机 1 15.6 得力/deli\71171 验收通过
13 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 蚊香 6 72.0 榄菊/Lanju\野菊花36圈 验收通过
14 001 不锈钢垃圾夹 3 30.0 001\不锈钢垃圾夹 验收通过
15 长河 带焊条铁撮箕 6 57.6 长河\撮箕 验收通过
16 得力 0038 别针/回形针/大头针 回形针 3 12.6 得力/deli\0038 验收通过
17 金井特级绿茶200g 2 136.0 \ 验收通过
18 得力 S943HB 原木书写铅笔 三角杆素描绘图学生铅笔 30支/桶 3 30.0 得力/deli\S943HB 验收通过
19 得力 909 得力(deli)909密集金属网纹圆形笔筒 创意桌面收纳盒 办公用品 6 61.2 得力/deli\909 验收通过
20 A+A 花棉布拖把 15 144.0 A+A\105 验收通过
21 檀香 5 17.5 \ 验收通过
22 中号抽杆夹 20 20.4 高森/Gosen\中号 验收通过
23 高森 小号 高森小号抽杆夹 20 19.2 高森/Gosen\小号 验收通过
24 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 2 13.2 得力/deli\6009 验收通过
25 维克奇一次性纸杯 10 50.0 维克奇\L 验收通过
26 林艾民黄金艾条 10 300.0 \ 验收通过
27 蝴蝶7002-2口哨 2 12.0 蝴蝶/Butterfly\7002-2 验收通过
28 一得阁 一得阁250g练习墨汁 1 16.2 一得阁\250 验收通过
29 500g瓶装 蓝月亮/Blue moon 500g*6瓶装 洗手液 5 60.0 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
30 替芯/铅芯 晨光/M&G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒 30 32.4 晨光/M&G\G-5 验收通过
31 替芯/铅芯 晨光/M&G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒 30 32.4 晨光/M&G\G-5 验收通过
32 白猫洗洁精1.5kg洗洁精 5 75.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精1.5kg 验收通过
33 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 20 26.4 得力/deli\0012 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曾慧婷







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