公告摘要
项目编号2451101000019053328
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 吴文清 来源: 发布时间: 2025-01-20 19:34:15


一、 *采购人名称:凤凰县大坳幼儿园

二、 *履约供应商名称:凤凰县新大地文体办公用品店
三、 *采购项目编号:2451101000019053328
四、 *合同编号:57601510
五、 *验收单位:凤凰县大坳幼儿园
六、 *验收日期:2025年1月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 水杯 100 400.0 \ 验收通过
2 笔记本 20 560.0 \ 验收通过
3 麻绳 20 560.0 \ 验收通过
4 垃圾袋 60 900.0 \ 验收通过
5 得力 30332 胶带/胶纸/胶条 高品质透明封箱胶 25 450.0 得力/deli\30332 验收通过
6 得力 3232 荣誉证书内芯 200 200.0 得力/deli\3232 验收通过
7 齐心 C310A 文件袋 200 200.0 齐心/Comix\C310A 验收通过
8 天姝 全开牛皮纸150克 200 200.0 天姝\78*109cm 验收通过
9 vivian WWA-1151 加厚塑料桶 清洁提桶 10 120.0 vivian\WWA-1151 验收通过
10 公牛 3m插板 4 240.0 公牛/BULL\GN-F133U 验收通过
11 齐心 A1236 档案盒 36 720.0 齐心/Comix\A1236 验收通过
12 得力美纹胶 50 100.0 得力/deli\No.30670 验收通过
13 阑欧挂钩 强力挂钩粘钩 100 100.0 阑欧\61505243 验收通过
14 得力高 4k 彩色卡纸 1000 1000.0 得力高\4k 验收通过
15 美莱特 500克 家居消毒液 84消毒液 48 144.0 美莱特/MILATE\500克 验收通过
16 得力 8552 得力长尾夹-8552 150 300.0 得力/deli\8552 验收通过
17 万年红红纸 100 200.0 万年红\2m 验收通过
18 气球 20 300.0 其他家\好气球 验收通过
19 A 直排棉纱线拖把 尘推排拖 (单位:把) 12 180.0 A\直排棉纱线拖把 验收通过
20 得力双面泡棉胶带30412/双面胶 20 100.0 得力/deli\30412。 验收通过
21 得力Z7247红柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱(单位:包)白色 60 1800.0 得力/deli\Z7247 验收通过
22 晨光中性笔 GP1115 0.7(12支/盒) 150 450.0 晨光/M&G\GP1115 验收通过
23 齐心 Q312 大容量 报告夹 A4 抽杆式 60张 白 100 300.0 齐心/Comix\Q312-X 验收通过
24 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:吴文清







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