公告摘要
项目编号2471101000007838961
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘斌来源: 发布时间: 2023-11-27 08:53:27


一、 *采购人名称:洞口县杨林镇中心学校

二、 *履约供应商名称:洞口县清华紫光办公用品金牌店
三、 *采购项目编号:2471101000007838961
四、 *合同编号:48752894
五、 *验收单位:洞口县杨林镇中心学校
六、 *验收日期:2023年11月27日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 D4032 齐心 D4032 32开 100页 复写纸 蓝(单位:本) 1 7.5 齐心/Comix\D4032 验收通过
2 齐心 D4016 齐心 D4016 16开 100页 复写纸 蓝(单位:本) 2 21.0 齐心/Comix\D4016 验收通过
3 用友 食堂台账 6 90.0 用友/yonyou\账本 验收通过
4 得力 中、小学校政日志、学生成绩册、学籍册 10 55.0 得力\教师备课本(40页一本) 验收通过
5 玛丽 学生报到花名册 10 55.0 玛丽\16K 验收通过
6 蓝鸟 A4 70g 彩色打印/复印纸 2 70.0 蓝鸟/BUBIRD\A4 70g 验收通过
7 蓝鸟 8K 60g 打印/复印纸 10 1950.0 蓝鸟/BUBIRD\8K 60g 验收通过
8 冠群 备课本、入学凭证 200 620.0 冠群\6666 验收通过
9 冠群 备课本、入学凭证 100 620.0 冠群\6666 验收通过
10 冠群 票据粘存卡 5 17.5 冠群\3333 验收通过
11 冠群 班主任手册 12 108.0 冠群\145 验收通过
12 冠群 听课记录本 50 150.0 冠群\451 验收通过
13 晨光 ADM95078 晨光A5 EVA网格拉链袋ADM95078 20 110.0 晨光/M&G\ADM95078 验收通过
14 晨光/M&G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 红色笔芯 80 1200.0 晨光/M&G\晨光/M&G G-5 中性笔芯 验收通过
15 六鑫 教学三角板 三角板及圆规 3 90.0 六鑫\教学三角板 验收通过
16 得力5683档案盒(蓝)(只) 10 110.0 得力/deli\5683 验收通过
17 得力 8551 票夹/长尾夹 5 82.5 得力/deli\8551 验收通过
18 三益档案 3605 档案袋 2 2.0 三益档案/SANISY\3605 验收通过
19 益思 70g A4 打印/复印纸 6 1170.0 益思/UPM Yes\70g A4 验收通过
20 得力7122固体胶棒(只) 10 34.0 得力/deli\7122 验收通过
21 晨光 绒面高档白板擦 12 75.6 晨光/M&G\ASC99363 验收通过
22 三奇 捆扎绳 1 10.0 三奇\11113 验收通过
23 晨光荣誉证书内芯纸12K 100 100.0 晨光/M&G\ASC99327 验收通过
24 宝克中性笔 4 60.0 宝克/Baoke\880F 验收通过
25 宝克中性笔 4 60.0 宝克/Baoke\880F 验收通过
26 实物出入账、银行存款日记账 1 18.0 莱特\6128 验收通过
27 奖状纸 200 120.0 西玛/CIMA\19160 验收通过
28 领据 5 17.5 莱特\领据 验收通过
29 教师出勤册 10 55.0 环美\教师考勤记录本 验收通过
30 差旅费报销单 5 17.5 三益\差旅费报销单 验收通过
31 亚信快干印台 2 30.0 亚信\9864 验收通过
32 得力 得力9383二联单栏收据(黄)87*175mm(本) 11 22.0 得力/deli\9383 验收通过
33 得力 7312 胶水 65ml (单位:瓶) 蓝 40 108.0 得力/deli\7312 验收通过
34 原子印油 2 16.0 得力/deli\9879 验收通过
35 总分类账16k/25k总分类账本 5 90.0 莱特\6101/6211 验收通过
36 十三栏明细分类账 5 90.0 莱特\6107 验收通过
37 晨光ABS92724订书针 10 15.0 晨光/M&G\ABS92724 验收通过
38 晨光 ADM95097 晨光40页新锐派资料册蓝ADM95097 10 120.0 晨光/M&G\ADM95097 验收通过
39 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘斌







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